老师,每月做 借:其他应收款 贷:银行存款 年末拿票后 借:管理费用-水电费 贷:其他应收款 老师,是其他应付款吧,是付水电费呀
夕颜
于2016-01-05 12:23 发布 1664次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
2016-01-05 12:43
谢谢老师
相关问题讨论

您好!这个其实没什么,建议你到时候发生了什么业务,需要什么二级科目再去增加
2022-04-06 09:31:42

你好,你的银行回单对方是销售方还是个人。
2020-07-11 11:31:40

你好,你现在要做成社保挂靠的吗
2020-06-18 15:12:07

你好。具体的什么业务的,
2019-11-26 10:32:47

收到发票计入长期待摊费用——租赁费,摊销时贷:长期待摊费用——租赁费,其他科目处理没问题
2018-09-20 11:43:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
刘老师 解答
2016-01-05 12:39
刘老师 解答
2016-01-05 12:44