老师你好,我想问一下一般纳税人购买货品入库的时 问
你好采购的处理是对的。 销售出库也是把销项税额单独寄。 答
请问下:小规模固定资产清理帐怎么分录? 问
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录) 答
老师 第4题不明白谢谢老师了 问
您好!很高兴为您解答,请稍等 答
老师这种合同可以这样开票?还是一定要商品开商品, 问
你好,这个是需要开商品的明细才可以 答
33. 某企业是家加工制造某产品的企业,年生产能力 问
同学你好,我给你写,请稍等 答
现在取消待摊费用,预付的房租没收到发票,先按月摊销的,付款时借预付账款 贷银行存款 摊销时借管理费用 贷预付账款 那收到发票时怎么做凭证。
答: 你好! 收到发票,直接附在凭证后面就可以了,不用再做分录了。
老师,预付账款做待摊,借:预付账款 -房租贷:银行。拿到发票,借:预付帐款-房租,进项税。贷:预付账款-房租吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款-房租
答: 你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
以前支付的房租物管费,支付时做了笔借:预付账款贷:银行存款,每月摊销:借:待摊费用-房租贷:预付账款,现在收到专用发票了金额一致,现在怎么做账?而且现在专用发票认证
答: 已经摊销完了吗?
收到房租发票时(借:预付账款 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用 贷:预付账款) 那我抵扣的话(借:管理费用--房租费 应交税费 贷:银行存款)这样对吗?
公司发生装修费 没收到发票时借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时:借长期待摊费用 贷:预付账款 同时在收到发票的这个月开始摊销吗? 分录是借:管理费用 贷:长期待摊费用吗?
老师,预付账款做待摊,借:预付账款 贷:银行。拿到发票,借:预付帐款,进项。贷:预付账款吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款?
老师您好,我们组的办公楼,预付房租时做,借:预付账款,贷银行存款,每月摊销时借:管理费用,贷:预付账款;收到发票时怎么做账呢?
摊销房租怎么做分录啊?付房租时,借:预付账款 贷:银存摊销时:借管理费用_房租 贷:预付账款 发票来时,借管理费用_房租 应交税费_进项税贷什么呢?
开心 追问
2018-09-18 08:15
蒋飞老师 解答
2018-09-18 08:19
开心 追问
2018-09-18 08:41
蒋飞老师 解答
2018-09-18 09:46
开心 追问
2018-09-18 09:52
蒋飞老师 解答
2018-09-18 09:53
开心 追问
2018-09-18 10:11
蒋飞老师 解答
2018-09-18 11:25