开源公司2×17年 12月31 日购入价值600万元的管理用设备一台,预计使用年限6年,无残值,采用年限平均法计提折旧,税法允许采用双造余额递减法计提折旧。假定开源公司各年实现利通总额均为1000万元,适用所得税税率为25%,2x19年前未计提过减值。2×19 年12 月31 日该设备的可收回金额为 420万元。2×19年因此设备影响当期所得税的金额为 () 。
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2021-12-30
老师 增值税税控盘480元,减免税表填写正确吗?
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2019-07-09
现在有以下科目余额,怎么做分录呢?应交税费_进项5300(借方)应交税费_销项项3300(贷方)应交税费_待认证进项20300(借方)应交税费_减免税额820(借方)
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2017-03-08
甲公司 2 × 17 年 12 月 31 日购入价值 600 万元的管理用设备一台,预计使用年限 6 年,无残值,采用年限平均法计提折旧,税法允许采用双倍余额递减法计提折旧。假定甲公司各年实现利润总额均为 1 000 万元,适用所得税税率为 25% , 2 × 19 年前未计提过减值。 2 × 19 年 12 月 31 日该设备的可收回金额为 420 万元。 2 × 19 年因此设备影响当期所得税的金额为
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2020-11-07
老师为什么应纳税所得额等于利润总额加资产减值损失加信用减值损失减公允价值变动损益
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2020-05-30
老师,我的会计利润见下图,递延所得税资产103821.15,我汇算清缴的时候怎么填啊?填哪个表啊?
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2018-05-15
老师好,减按1%征收率,计算对应减征的增值税按销售额的2%计算,这个销售额是不含税的销售金额吗?不是价税合计的金额
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2020-04-13
帮我看下这个应补退税额,是否正确我是这样算的,销项208546.66+27491.66减进项99628.37,减去上月多缴纳的17475.73,再减去本期预交的47398.75,我这样算的和报表的不一样,是哪里出错了
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2018-01-15
老师好 通过以前年度损益调整 利润分配-未分配利润减少10万 还需要到税务局改12月份的资产负债表 利润表数额吗
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2019-09-03
递延税期初和期末余额是怎么来的?为什么在资产与负债两个方面都会同时出现期初期末余额。
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2019-02-27
请问老师一般纳税人填写文化事业建设费申报表的应征收入时,是填写销项发票金额减去进项发票金额的数吗?
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2021-04-13
递延所得税负债为何会发生变化?题干中似乎没有影响递延所得税的因素啊
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2021-06-19
老师,问下利润表里边减所得税费用,是减已缴纳的,还是这个季度要交的。比如说,3月计提所得税,887,那么在填写利润表需要减掉所得税费用887么。
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2019-04-18
差额征税听了好多遍就是不明白,题目告诉,因允许扣减销售额而减少的销项税额14400元,那么这个金额最后要从哪里冲减?下面的例题针对这比业务最后要交的增值税销项税额是18000-14400=3600元吗?
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2018-12-20
企业所得税汇算清缴有个所得税减免明细表即A07020,比如我2017年收入是21000,营业外收入~税收减免630,那么我企业所得减免应该填在这个表的哪里?怎么算了?
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2018-05-27
企业所得税汇算清缴有个所得税减免明细表即A07020,比如我2017年收入是21000,营业外收入~税收减免630,那么我企业所得减免应该填在这个表的哪里?怎么算了?
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2018-05-27
销项税7147.26元,进项税6650.34元,减免税额820元,如何做分录
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2015-10-11
三月份新办一般纳税人企业,购买的金税盘缴纳的服务费和金税盘费都没有认证,四月申报的时候没有填写减免税额的报表,请问后期认证了还能减免吗?
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2020-04-21
老师,这道题第一问该企业用自产冰箱对外投资,没做任何账务处理。我理解这里应该没有确认收入成本,按5年递延,应该调增36万的应纳税所得额吧,为什么答案却是调减144万呢?如果该企业已经确认了利润,才需要调减吧?
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2019-09-23
资料2的预计负债,怎么想也不明白,支付预计负债时,不是应该把300的递延都转回吗?还有冲减预计负债的200,不是也应该转回吗,还有对利润总额的影响,应该是-300;-200吗?300也是实际发生的预计负债呀,实际发生时税法可以减
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2022-02-25