现在有以下科目余额,怎么做分录呢?应交税费_进项5300(借方)应交税费_销项项3300(贷方)应交税费_待认证进项20300(借方)应交税费_减免税额820(借方)
如果可以重来
于2017-03-08 09:32 发布 783次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

你好,不需要做结转未交增值税的分录
2017-03-08 10:16:37

都转入应交税费--应交增值税--未交增值税科目吧
2017-03-08 10:16:43

借:销项3300 贷:进项2480 减免820
2017-03-08 10:51:22

是的 期末统一结转过去
2019-09-20 16:27:21

结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-01-08 18:44:28
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