请董孝彬老师帮忙解答,其他老师请直接忽略不用解 问
朋友您好,感谢您的信任,我现在去看题 答
清税证明已经开出来,现在又不注销了,怎么办 问
联系当地税务机关,重新办理税务登记 答
老师,您好,请问下转股业务,转让人是新进股东,实缴了8 问
那个可以是0元转让的,不交税 答
老师,向银行贷款1000万并找了担保公司贷款担保第 问
同学你好 对的,是这样的 答
@董孝彬老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有 问
273里面不是包含196了吗?还是196另外充的,这次消费使用了196之后又付了273 答

怎么有的人说姐管理费用红字借应交增值税应交增值税-减免税款后,不需要做借应交税费费用-未交增值税贷应交增值税-应交增值税-减免税款这个分录
答: 就是不用做这个,减免税款需要结转到应交税费-应交增值税-转出未交 完整的分录 借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-减免税款
老师,税控设备减免税款,一般纳税人享受时做分录:借:应交税金-应交增值税(减免税款),贷:管理费用,是吧,这个减免税款的科目什么时间转平呢,是次月交税时做分录:借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(减免税款),贷:银行存款,这样做吗,还是月末结转未交增值税时:借:应交税费-应交增值税(销项税额),贷:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)应该在什么时间结转呢
答: 你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
#提问#税控盘减免税分录?购进时,借:应交税费-应交增值税-减免税,贷:银行存款,;抵扣时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税,妥否?
答: 购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费








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小蜜蜂 追问
2019-01-08 15:08
小蜜蜂 追问
2019-01-08 15:09
答疑苏老师 解答
2019-01-08 15:11
答疑苏老师 解答
2019-01-08 15:11
小蜜蜂 追问
2019-01-08 15:13
小蜜蜂 追问
2019-01-08 15:14
答疑苏老师 解答
2019-01-08 15:14