送心意

姜老师

职称高级会计师

2021-04-13 09:56

同学你好, 计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额.

缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除.

A注册公司~税务代理丶正方财务 追问

2021-04-13 10:00

恩,是的老师。我们是广告公司的代理商,取得的进项发票是在总公司平台充值的发票,总公司开具的也是增值税专用发票广告发布费。如果我们进项发票大于销项发票时,是不是就不用填写这个数据了?零申报文化建设费?

姜老师 解答

2021-04-13 10:20

同学你好,如果你取得的收入小于支付的金额,可以不用填写这张表。用0申报,就是模板直接保存就可以了,特殊强调,红字部分要填写齐全,金额为0.

A注册公司~税务代理丶正方财务 追问

2021-04-13 10:26

老师,红字部分指的是?

姜老师 解答

2021-04-13 10:31

同学你好,这个报表没有红字部分不需要填,直接保存就可以。

A注册公司~税务代理丶正方财务 追问

2021-04-13 10:33

恩,好的。非常感谢老师的解答,祝您天天开心~

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同学你好, 计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额. 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除.
2021-04-13 09:56:41
你好,文化事业建设费,是不可以拿进项发票用来抵扣的
2022-10-12 08:54:38
你好,也是广告费内容的才可以 
2022-02-18 10:37:56
如果你不是开的跟广告很沾边儿的,广告费啊,广告制作费啊,是不用交那个文化事业建设费的。
2022-02-16 15:40:32
你好,同学。不能抵扣的。文化事业建设费是根据你的广告收入×税率而交的。收到的不能抵扣。
2019-01-14 10:53:53
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