老师,收到退回的推广费 借:银行存款 贷:管理费用 对吗
1/756
2019-08-07
老师,支付资质管理费,借:管理费用,贷:银行存款这样吗
1/924
2021-04-13
贷款发生的评估费计入管理费用的什么二级科目好?
1/2185
2017-04-12
月末计提水电费,借:费用 贷什么科目啊 其他应付款吗?
1/1227
2019-04-27
装修期间的装修物业费应该由出租方承担还是承租方承担
1/1435
2021-10-20
5万垫付运费为什么不是其他应收款? 借 其他应收款 贷 银行存款
1/1184
2022-04-12
老师,请问支付相关费用 借销售费用职工薪酬 销售费用折旧费 销售费用业务宣传费 贷银行存款 借累计折旧 贷银行存款 这笔业务,最后的分录为什么这样写,可以理解为 计提折旧,然后借销售费用 贷累计折旧吗
1/1287
2019-08-12
预收账款含税吗?不理解,我理解是:借:银行存款,贷:预收账款,借:预收账款,贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额?
4/2859
2020-02-07
老板有2个公司,A公司想贷款,然后让B公司贷款,出现利息费用,贷款公司给B公司开了21000的发票,但是A公司给贷款公司付了6000,B公司又给贷款公司付了15000,最后A公司给B公司又还了15000.B公司应该分别怎么做账
1/886
2019-05-06
如果9月付款了但是没开下来发票的先计入其他应收款贷银行存款,如果11月发票才开下来,那么费用借管理费用 贷其他应收款 记在11月行吗
1/461
2018-11-06
看之前的会计预付货款的时候 发票未到借:其他应收款贷:银行存款收到发票借:库存商品借:应交税费-应交税费销项税贷:其他应收款这分录对吗?
2/821
2019-02-20
银行基本户报销怎么做账。是不是看报销单上领款人和报销人做。借:管理费用~办公费 贷:其他应付账款~A银行报销时候借:企业应付款—A贷:银行存款
1/1304
2019-03-25
这3张票需要过渡科目吗?如借,管理费用――加油费。贷。其他应付款――A公司。借,其他应付款――A公司,贷,库存现金或银行存款。过渡科目是其他应付款――A公司。
2/1272
2021-10-23
一、21年暂估了10000的差旅费,账务处理:借管理费用(-10000),贷其他应付款-暂估(-10000);二、22年1月到了8000,账务处理:①借管理费用-差旅费(-8000),贷其他应付款-暂估(-8000),②借管理费用-差旅费8000,贷其他应付款-员工8000。三、22年3月确定余下的发票不会到了,账务处理:其他应付款-暂估2000,贷利润分配-未分配利润2000。以前分录是否正确啊?
4/639
2022-03-21
老师帮我看一下权责发生制分录是否正确: 1、收到张三定金 借:库存现金/银行存款1000       贷:预收账款——张三1000 2、签订合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:银行存款5000     贷:预收账款——张三5000 借: 应收账款-张三4000 贷: 主营业务收入4000 3、支付工厂货款 借:预付账款——货款4000        贷:银行存款4000 4、商品到库 借:库存商品4000     贷:预付账款——货款4000 5、发出安装后确认收入并结转成本 借:主营业务收入——10000 贷:预收账款—张三6000      应收账款-张三4000 借:主营业务成本7000 贷:库存商品4000     销售费用——工资2000     销售费用——运输费1000
4/2142
2020-03-04
6.6已报名初级版 学员介绍的 后期考注会 2017-9-7 10:34:47我们作为销售方,和别人签了52万的购销合同,对方订货时预付了90%的货款给我们,就是第一次应付我们468000元,但对方扣除了我应付的1.2%中标服务费6400元,所以我们收到的第一笔款是461760元(468000-6400),货已经完成交易了,对方承诺给我们付尾款(10%尾款共52000元),我想问一下,我们给他们开发票,是开五十二万的全额发票,还是开已经扣除掉服务费的513760元?
1/474
2017-09-07
工会经费缴纳时是借:管理费用 贷:应付职工薪酬_工会经费;同时借:应付职工薪酬_工会经费 贷:银行存款对吗
1/587
2019-02-21
老师,工会经费计提是 借:销售费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 交了就是 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
1/335
2021-01-17
金税盘服务费280元抵减的分录是:借:管理费用 贷:银行存款 抵减时:借:应交税费-减免税 贷:管理费用 是这样吗
1/1151
2018-07-06
税盘服务费当月付款是做 借: 管理费用 贷:现金等 下个月抵减再做 借应交税费-减免税 贷:管理费用 这样对吗
1/554
2018-07-14