林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师,公司外出加油的,付款不是银行存款,也不是库存现金,是老板娘直接给转的报了,这种我借方,管理费用,贷方挂其他应付款行不?
答: 您好, 是的贷方计入到其他应付款
这3张票需要过渡科目吗?如借,管理费用――加油费。贷。其他应付款――A公司。借,其他应付款――A公司,贷,库存现金或银行存款。过渡科目是其他应付款――A公司。
答: 你好,你这个是加油费,可以不通过其他应付款的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好。公司从银行提取的备用金。借库存现金,备用金。贷银行存款。公司买东西员工垫付,借,管理费用。贷其他应付,然后报销借其他应付款。贷库存现金备用金。这么做对吗
答: 你好对的是的正确的。
今天看公司账目,为什么所有的账都是比如:借:管理费用 贷:其他应付款。然后后面没有跟着一张:借:银行存款(或者库存现金)贷:管理费用呢,没有后面的不就是钱还没有出么
公司公账只有200,库存现金也没有钱。平时支出都是老板付款,平时老板付钱时做分录借:管理费-办公费贷:其他应付款-法人。等公账有钱时在还给他借:其他应付款-法人贷:银行存款/库存现金。这样可以吗?
从银行提取备用金到个人卡里,借其他应收款,贷银行存款,我写了收据现金,借库存现金,贷其他应收款,付电费,借管理费用,贷库存现金,分录对吗
代收的运费收取是做借:银行存款 贷:库存现金。但是支付这边费用是月结的,后续我们收到的月结发票,这笔代收的其他应付款需要怎么冲账呢









粤公网安备 44030502000945号



廖**文 追问
2021-10-23 22:28
王超老师 解答
2021-10-23 22:33