老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

老师,公司外出加油的,付款不是银行存款,也不是库存现金,是老板娘直接给转的报了,这种我借方,管理费用,贷方挂其他应付款行不?
答: 您好, 是的贷方计入到其他应付款
这3张票需要过渡科目吗?如借,管理费用――加油费。贷。其他应付款――A公司。借,其他应付款――A公司,贷,库存现金或银行存款。过渡科目是其他应付款――A公司。
答: 你好,你这个是加油费,可以不通过其他应付款的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好。公司从银行提取的备用金。借库存现金,备用金。贷银行存款。公司买东西员工垫付,借,管理费用。贷其他应付,然后报销借其他应付款。贷库存现金备用金。这么做对吗
答: 你好对的是的正确的。
今天看公司账目,为什么所有的账都是比如:借:管理费用 贷:其他应付款。然后后面没有跟着一张:借:银行存款(或者库存现金)贷:管理费用呢,没有后面的不就是钱还没有出么
公司公账只有200,库存现金也没有钱。平时支出都是老板付款,平时老板付钱时做分录借:管理费-办公费贷:其他应付款-法人。等公账有钱时在还给他借:其他应付款-法人贷:银行存款/库存现金。这样可以吗?
从银行提取备用金到个人卡里,借其他应收款,贷银行存款,我写了收据现金,借库存现金,贷其他应收款,付电费,借管理费用,贷库存现金,分录对吗
代收的运费收取是做借:银行存款 贷:库存现金。但是支付这边费用是月结的,后续我们收到的月结发票,这笔代收的其他应付款需要怎么冲账呢










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