老师,你好!请问一下,我公司是一大型生产企业,现有一 问
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-增值税-销项税 答
老师,24年1季度产生的业务,5月份我们给付的款,对方 问
同学,你好 可以去改的 答
所得税和所得税费用 有什么不同 问
所得税是税金是负债 所得税费用 是损益科目 答
@廖君老师 还有这图一这题 这个算资本工资金额怎 问
您好!很高兴为您解答,请稍等 答
固定资产折旧月末已结账,但是发现错了, 怎么反结? 问
你好, 登录用友T3系统,进入固定资产模块; 选择反结账功能,找到需要反结账的固定资产凭证; 填写反结账理由和日期,确认反结账操作; 系统会提示反结账成功,被反结账的凭证会回到待结账状态 答
法人私帐转公帐:摘要往来款 借: 银行存款-XX银行 往来款 贷: 其他应付款-XX 法人 公帐转法人私帐:往来款 借: 其他应付款-XX 法人 往来款 贷: 银行存款-XX银行 入库存现金:往来款 借: 库存现金 往来款 贷: 其他应付款-XX 法人 这样做往来款对吗,这些帐转来转去都是用的法人同一个帐户转,库存现金没有用到银行提现,因为转帐方便
答: 对的,可以的,这样是对的哦
老师,您好!请问公司要注销,但是调完账之后还有14万的其他应付款,库存现金和银行存款都没余额了怕,这种应该怎么办。
答: 你好,你需要把其他应付款调整到营业外收入,使得其他应付款期末余额为0
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
因把以往长期遗留下来的其他应付款和应收款调帐,把原本将银行存款的核算内容计入了现金,但看银行对账余额调节表与银行余额也一致了。以前会计留下的账,库存现金余额过大,怎处理。
答: 借:待处理财产损益贷:现金,查找原因调整吧
Sunshine 追问
2018-05-31 10:49
吴月柳 解答
2018-05-31 11:21
Sunshine 追问
2018-05-31 16:17
吴月柳 解答
2018-05-31 19:42