公司公账只有200,库存现金也没有钱。平时支出都是老板付款,平时老板付钱时做分录借:管理费-办公费贷:其他应付款-法人。等公账有钱时在还给他借:其他应付款-法人贷:银行存款/库存现金。这样可以吗?

小火柴
于2017-05-12 15:03 发布 1229次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-12 15:09
是每次开销收到发票直接做分录,等有钱时还给老板。还是先借款在还款?
相关问题讨论
你好对的是的正确的。
2022-02-16 14:27:02
您好, 是的贷方计入到其他应付款
2022-03-16 12:11:22
您好,你第一笔做的是借:银行存款 贷:库存现金?
2022-12-17 09:28:22
哦!好的!谢谢老师,我把题干看错了
2022-03-22 11:06:50
明白了,那如果我购买了一台新的电脑,用于办公,我应该怎么分录呢?
2023-07-24 15:51:21
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