如果9月付款了但是没开下来发票的先计入其他应收款贷银行存款,如果11月发票才开下来,那么费用借管理费用 贷其他应收款 记在11月行吗
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于2018-11-06 11:56 发布 712次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,这样是可以的,没错
2018-11-06 11:56:57

你好,此问题已经给予回复
2017-05-24 16:05:07

你这个不跨年就可以这样,要是跨年需要权责发生制做账
2020-01-14 13:56:51

你好,可以这样的,从权责发生制来说,是要这样做的
2019-11-05 10:12:14

你好 1. 是的 冲其他应收款 2.是的
2020-03-12 11:09:17
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