预提2024年费用10万元,2025.5月取得了发票账务如 问
借:应付账款--暂估 增值税-进项 贷:银行存款 答
请问对当期损益影响的金额要怎么理解呢?不明白这 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们是分包,我们开发票和总包拿钱,总包要给我 问
你好,你们借应付职工薪酬,贷应收账款-总包。 答
老师,请教个问题,我们公司2022年卖了个车位所有的 问
你好是的,正常是不需要再交税了。 这种应该开红字发票冲减之前的,然后再按照新的重新开。 答
找宋老师,有问题请教? 问
您好,您有什么问题。 答

老师 我在做研发费用,去年8月计提了房租,9月做了其他应付款,8月借:管理费用-房租贷:其他应付款9月借:其他应付款贷:银行存款那我现在要加一笔研发费用的房租是在8月加吗借:管理费用-研发费贷银行存款
答: 借研发支出借管理费用负数。
合作研发,研发单位收到其他公司研发费如何账务处理?收款借:银行存款 贷 其他应付款?研发发生费用 借 研发费 贷 银行存款月末如何处理 其他应付款?
答: 你好; 合作研发; 最终 研发成果是你公司的吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我们是民非企业,之前我把代发工资代缴纳社保的退失业险做成了借管理费用121.8,借业务活动成本200,贷:银行存款78.2,当时同事说不用退回,我想着管理费用也是非限定性净资产,忘了有其他收入,我们代发代缴是通过其他应付款科目核算的,我现在更正成这样的,麻烦你帮我看哈对不
答: 同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
您好老师,本单位机器维修老板先垫付。银行回到收到之后 分录:借:其他应付款-老板 贷:银行存款, 后期来发票 借:管理费用 贷:其他应付款款 这样做分录可以吗。
老师,快递费怎么做分录?一、1、计提时:借:管理费用-快递费 贷:其他应付款-快递费 2、交费后:借:其他应付款-快递费 贷:银行存款 二、还是直接交费后:借:管理费用-快递费 贷:银行存款
老师好 请问股东借款给公司怎么做账,借款时,借:银行存款,贷:其他应付款;支出使用时,借:管理费用,贷:银行存款;还款时,借:其他应付款,贷:银行存款
收到退回2016年江海堤防工程维护管理费,当时计提时:借:管理费用,贷:其他应付款-应交江海堤防工程维护管理费,借:其他应付款-应交江海堤防工程维护管理费,贷:银行存款 现在退回,如何做分录


郭老师 解答
2020-04-20 18:02
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