11月借管理费用,贷方其他应付,借,其他应付,贷银行存款。1月款项退回借,银行存款,贷其他应付。现在2月做账发现错误怎么调
拉长的鞋垫
于2019-03-04 20:01 发布 691次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,发现错误了那正确的应当是什么?
2019-03-04 20:01:59

你好,借:管理费用,贷:银行存款,将这笔分录红字冲销,录入正确的可以了。
2019-11-15 11:42:50

你好借应付职工薪酬 负数借银行存款 贷其他应收款 负数之后按发票做借管理费用 其他应收款 贷银行存款
2021-06-24 14:31:40

你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03

其他应付款太多了只能通过现金和银行存款再冲掉,可以做一些报销的。或做还款的冲销
2020-05-03 12:17:06
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