老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

银行基本户报销怎么做账。是不是看报销单上领款人和报销人做。借:管理费用~办公费 贷:其他应付账款~A银行报销时候借:企业应付款—A贷:银行存款
答: 你好,是按报销人做,分录正确
报销购买的办公用品,分录是借管理费用贷银行存款,还是分2笔,先借管理费用,贷其他应付款。后报销,借其他应付款贷银行存款?
答: 先借管理费用,贷其他应付款。后报销,借其他应付款贷银行存款?按这个做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有人来报销打的费50,我应该怎么做账呢?借管理费用-交通费,贷银行存款;还是做两个分录,借管理费用-交通费,贷其他应付款-**,借其他应付款-**,贷银行存款
答: 借管理费用-交通费,贷银行存款
老师,我想问一下,为什么报销的时候,有的时候做 借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 但有的时候直接 借:管理费用 贷:银行存款
员工报销办公用品分录要计入其他应付款吗,分录怎么写借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-xx借:其他应付款-xx 贷:银行存款还是借:管理费用-办公费 贷:银行存款
我公司属于那种报销个人先报销,然后公司转账给员工,能不能直接借 管理费用 ,贷 银行 还是说一定要借 其他应付款-员工 贷银行 然后凭票报销的时候借管理费用贷 其他应付款-员工

