为什么预借差旅费是其他应收款
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2018-10-25
老师好,A公司台旧车是以前没有入账,也没有原始单据发票的,也无法评估。现在转让出售开出发票,A公司那台旧车转让合同价格是8000元,但开具发票是10000元,如何从头到尾做出来的分录是正确的呢?可以帮忙写一下分录吗?可以只做这样的分录吗:借:其他应收款 10000 贷:管理费用 8849.56 (10000/1.13) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1150.44(10000/1.13*0.13); 等收到货款:借:银行存款 8000 借:营业外支出2000 贷:其他应收款 10000
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2019-10-11
如果收到一笔对公转账 分录是 借:银行存款 贷:应收账款-XX公司 这时候如果出现应收账款是负数 这样是合理的吗?
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2022-04-12
你好,为什么先付款的费用先用其他应付款来代替,到票据收回再冲其他应付款,比如支付物业管理费,支付了但没有票据之类的,借其他应付款减了,到收回票据再冲其他应付款又增加了,虽然说一增一减没有矛盾,但是我一般再做社保时候看到有银行回单,一般就出纳那边写好了社保分别的各支付的,一般我直接
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2017-06-01
收到供应商的收款收据,上面交款方式是银行承兑汇票,会计分录是什么?
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2021-01-19
借:管理费用 1200 贷:其他应收款1000 库存现金 200 登记现金日记账怎么填
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2020-07-11
老师,代扣个税手续费税务局退到企业账户,当时做到营业外收入了,借:银行存款 贷:营业外收入,现在领导同意奖励给财务人员,分录做借:营业外收入 贷:其他应付款,借:其他应付款 贷:现金,为什么利润表里没有体现出来
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2023-05-09
老师,上月底我们收到了货款,但来不及开票,我就把它作为应收帐款,借:银行存款,贷:应收帐款,结果在科目汇总表的本期余额借方处是个负数
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2019-04-04
老师,是不是只要财政拨款的单位,该单位的收费票据都应该是财政票据?
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2019-07-24
11月借管理费用,贷方其他应付,借,其他应付,贷银行存款。1月款项退回借,银行存款,贷其他应付。现在2月做账发现错误怎么调
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2019-03-04
收客户购房现金10000元,应该写借:银行存款10000元贷:写什么
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2016-10-05
公司开老板私人卡作为转账报销?目的是出纳取备用金方便,不用跑银行取现,可行不,我做账是公账转出后: 借:其他应收款-XX 贷:银行存款 同时:借:库存现金 贷:其他应收款 这样做对吗
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2019-05-30
请问当年工程当年完工, 收入: 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷工程结算 贷:应交税费 成本: 借:应付账款 贷:银行存款 借:原材料 贷:应交税费 贷:应付账款 借:工程施工 贷:原材料 以上收入和成本一般纳税人公司,月末怎么结转?后面分录怎么做?急求!
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2021-09-16
借:现金,贷:其他应付款-法人,请问要交借款印花税吗
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2016-04-01
北京总所给公司个人彭107万,预付装修款,现彭拿70万发票到公司抵借款,财务开收据收北京107万,领付款凭证107支付彭个人,70万发票做费用这样操作可以吗?
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2017-03-02
老师,帮其他公司代开发票时 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费,收到款后 借 银行存款 贷 应收账款 过后又通过公户把钱转给别人私户了该怎么做分录
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2022-02-20
预收账款为什么不含税呢?不跟应收账款一样?借:应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,我理解是借:银行存款,贷:预收账款,?
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2020-02-07
目前需要调之前会计的帐,存在1种情况需要调,第一种:借:银行存款 100贷:应收账款 100我调帐方案一:先冲销 借:银行存款 —100 贷:应收账款—100 借:现金100贷:应收账款100方案二:借:现金100 贷:银行100,大家帮我看下那种方案可行?还有所得税也存在这种情况,本开是,借:应交税金——所得税,贷:银行存款,对方做帐做成 借:应交税金——所得税,贷:现金,这又需要怎么填?管理费用也存在这问题的。
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2017-07-06
这句话怎么理解呀 应收借方和应付借方是一个意思。
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2017-07-17
应付账款的借贷方,应收账款的借贷方各表示什么意思?
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2020-07-17