老师,上月底我们收到了货款,但来不及开票,我就把它作为应收帐款,借:银行存款,贷:应收帐款,结果在科目汇总表的本期余额借方处是个负数

会丫头
于2019-04-04 17:02 发布 1443次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-04-04 17:04
你好!你应该计入预收账款。或者应收账款负数。
借银行存款1000 借应收账款 -1000
相关问题讨论
你好!你应该计入预收账款。或者应收账款负数。
借银行存款1000 借应收账款 -1000
2019-04-04 17:04:07
您好!看您是要汇总哪个了。但是最终是要相等的。
2016-10-12 10:45:33
你好,很可能是账务处理错误造成的
2016-06-20 11:46:26
你好, 科目汇总表,又称记账凭证汇总表,是企业通常定期对全部记账凭证进行汇总后,按照不同的会计科目分别列示各账户借方发生额和贷方发生额的一种汇总凭证。
你的银行存款贷方大于借方正常的,余额不能在贷方
2021-12-01 17:38:37
您好,分开或者一起都可以,金额没问题就好
2021-12-13 11:59:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



会丫头 追问
2019-04-04 17:13
宋生老师 解答
2019-04-04 17:20