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之前支付租金时进行摊销 借:预付账款 贷:银行存款 摊销 借:管理费用 贷:预付房租 现在收到发票可以抵税那发票的分录怎么做
1/439
2019-05-24
老师:2018年12月有个业务入错科目了,正确应该入到预付账款科目借方;但工作失误,直接入了管理费用科目借方;这个错账在2019账务如何进行更正呢?
4/547
2019-07-03
老师您好,3月缴纳4-6月房租,3月缴纳时:借:预付账款 贷:银行存款 4-6月每个月:借:管理费用 贷:预付账款 ,这样对吗,科目没有待摊费用 预提费用
1/456
2016-09-28
在年初1月时有一笔电信扣话费的当时做,借:预付账款-柜面批量代收资金暂挂户 贷:银行存款 (当时以为后边有票,其实一直都没有票)这种是不是都不会有票的,现在可以直接调;借:管理费用 贷:预付账款-柜面批量代收资金暂挂户?
1/523
2017-01-09
老师 付2020年元旦节展播费是计入 借管理费用 贷 银行存款 还是 借 预付账款 贷 银行存款
4/437
2019-11-30
老师请问购买的福利卡发票明细写的是预付卡 可以直接计入管理费用吗 汽油费充值的预付卡可以入管理费用吗
1/828
2020-07-27
公司办了预存卡可以计入管理费用-开办费-办公用品么?三级科目可以设办公用品吗?发票开的是预付卡明细,
1/1167
2019-05-20
老师单位买了超市购物卡送给客户了,怎么做账,,借预付账款,贷银行,借管理费用-——招待费贷预付账款对吗
1/1059
2019-06-19
预付房租,应该做 借:预付账款 贷:银行存款 每月摊销的时候 借:管理费用 贷:预付账款 但是我们公司没有设预付科目。应计入哪个科目呢
1/968
2019-08-09
老师。预付租车费分录这样写吗?预付款时 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时:借:管理费用 贷:预付账款 这样写吗?
1/1405
2019-07-02
您好,我们发货是跟韵达合作的,快递费已经支付给对方了,对方也把发票开过来了,现在有几万的理赔要付给我们,我们打算冲减快递费,请问分录怎么做 借管理费用 进项税 贷预付账款
2/431
2022-03-28
老师,ETC充值是不是不要入预付账款,直接计入管理费用--车辆费用---过路费科目啊!
1/1598
2020-06-08
上午提的那个电商的问题,你回复是借:待摊费用,贷:银行存款,借:管理费用贷:待摊费用 ,第一阶段的支付你回复是借:预付账款90000,管理费用40000,贷:银行存,80000,现金50000那要怎样将这两个分录合在一起呢,什么时候做这个
3/1181
2017-01-17
我上个月的房租都做了暂估摊销,并转到本年利润。分录:借:管理费-摊销,贷:预付账款-暂估摊销, 月底转到本年利润,借:本年利润,贷:管理费用。 我这个月收到房子租金收入,需要把上个月的暂估摊销的管理费用,也转到成本里。那我该怎么写分录?红冲上月的所有分录还是红冲哪一个?还是直接写个调整分录?借:成本,贷:管理费用 ?
5/1660
2022-05-06
一月份工程项目的水电费做在,借:管理费用 贷:现金(水费) 预付账款(供应商:国家电网—工程名称:工程项目) 会计说做错了,应该记在工程施工里,需要冲出重做,麻烦问下老师,一月份已经结转损益,怎么样在本月冲了重做,谢谢
1/805
2019-07-23
交了1年的房租,借预付账款120000,贷银行存款,每月摊销借管理费用房租 贷预付账款,但是租赁5个月就不租了,那咋处理
1/594
2021-01-05
老师您好,我们组的办公楼,预付房租时做,借:预付账款,贷银行存款,每月摊销时借:管理费用,贷:预付账款;收到发票时怎么做账呢?
1/752
2020-12-18
公司交了半年的房租共计6万元,刚收到发票。这个月记账是不是借:预付账款60000,贷:银行存款60000.从下个月开始分摊6个月的费用,借:管理费用10000 贷:预付账款 10000,还是从这个月就开始分摊费用?
1/623
2018-09-28
用现金预交话费200元,第二个月收到增值税进项票99(借:管理费用 贷:预付账款),第三个月收到进项票99(借:管理费用 贷:预付账款),预存的200用什么凭证
1/747
2019-02-11
3月预付了房屋中介费1600元 4月冲费用 借:管理费用 贷:预付账款 对不
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2020-04-22
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