老师您好,3月缴纳4-6月房租,3月缴纳时:借:预付账款 贷:银行存款 4-6月每个月:借:管理费用 贷:预付账款 ,这样对吗,科目没有待摊费用 预提费用
wx杰
于2016-09-28 16:47 发布 727次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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可以的,是这样账务处理
2019-08-30 16:37:23

您好,发票收到了可以按此进行处理。
2018-12-10 15:08:25

你好!
应该做分录:
借 预付账款
贷 银行存款
2019-11-30 11:23:45

应付账款或者其他应收款
2019-08-09 15:07:46

你这个发票也是按月开的么?
2019-07-30 09:37:24
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