老师您好,3月缴纳4-6月房租,3月缴纳时:借:预付账款 贷:银行存款 4-6月每个月:借:管理费用 贷:预付账款 ,这样对吗,科目没有待摊费用 预提费用

wx杰
于2016-09-28 16:47 发布 735次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,预交时
借:预付账款
贷:银行存款
分月摊销
借:管理费用
贷预付账款
2020-01-21 11:30:04
你好 是的 就是这样来做的
2019-10-22 18:19:01
没有跨年,计入管理费用吧
2017-10-30 19:59:18
你好,发票可以去电信取的 ,你这么调汇算需要调整
2017-01-09 11:20:11
可以的,是这样账务处理
2019-08-30 16:37:23
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