老师您好,3月缴纳4-6月房租,3月缴纳时:借:预付账款 贷:银行存款 4-6月每个月:借:管理费用 贷:预付账款 ,这样对吗,科目没有待摊费用 预提费用
wx杰
于2016-09-28 16:47 发布 717次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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可以的,是这样账务处理
2019-08-30 16:37:23

您好,发票收到了可以按此进行处理。
2018-12-10 15:08:25

同学,期初数是0,是不是期间没选对,或者没结账
2020-06-08 15:08:14

你好,可以的,您的分录是对的。
2020-01-07 09:25:51

你好,预交时
借:预付账款
贷:银行存款
分月摊销
借:管理费用
贷预付账款
2020-01-21 11:30:04
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