送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-21 11:52

你好  摊销 借管理费用32/6贷预付账款  32万摊销完为止

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-21 12:00

支付时候对的 摊的时候贷方我写错了是冲预付账款对吧老师

玲老师 解答

2020-04-21 12:12

是的,贷方科目你错了,你按我写那个科目做账

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-21 13:22

好的

玲老师 解答

2020-04-21 15:25

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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相关问题讨论
可以的,是这样账务处理
2019-08-30 16:37:23
您好,发票收到了可以按此进行处理。
2018-12-10 15:08:25
同学,期初数是0,是不是期间没选对,或者没结账
2020-06-08 15:08:14
你好,可以的,您的分录是对的。
2020-01-07 09:25:51
你好,预交时 借:预付账款 贷:银行存款 分月摊销 借:管理费用 贷预付账款
2020-01-21 11:30:04
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