送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-01-21 11:30

你好,预交时
借:预付账款
贷:银行存款
分月摊销
借:管理费用
贷预付账款

红叶舞秋天 追问

2020-01-21 11:33

好的,谢谢

小惑老师 解答

2020-01-21 11:41

不客气,祝您学习愉快!

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相关问题讨论
可以的,是这样账务处理
2019-08-30 16:37:23
您好,发票收到了可以按此进行处理。
2018-12-10 15:08:25
你好,预交时 借:预付账款 贷:银行存款 分月摊销 借:管理费用 贷预付账款
2020-01-21 11:30:04
你好 是的 就是这样来做的
2019-10-22 18:19:01
没有跨年,计入管理费用吧
2017-10-30 19:59:18
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