老师,我去年12月份缴纳房租 当时付钱的时候是 借 预付账款 贷 银行存款 今年开始待摊 不是 借 管理费用 贷 预付账款吗 为什么会出现负数呢 这个借方余额今年怎么没有结转过来
繁荣的镜子
于2020-06-08 15:50 发布 648次浏览


- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

可以的,是这样账务处理
2019-08-30 16:37:23

您好,发票收到了可以按此进行处理。
2018-12-10 15:08:25

同学,期初数是0,是不是期间没选对,或者没结账
2020-06-08 15:08:14

你好,可以的,您的分录是对的。
2020-01-07 09:25:51

你好,预交时
借:预付账款
贷:银行存款
分月摊销
借:管理费用
贷预付账款
2020-01-21 11:30:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息