预付房租,应该做 借:预付账款 贷:银行存款 每月摊销的时候 借:管理费用 贷:预付账款 但是我们公司没有设预付科目。应计入哪个科目呢
奥特曼
于2019-08-09 15:07 发布 1196次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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可以的,是这样账务处理
2019-08-30 16:37:23

您好,发票收到了可以按此进行处理。
2018-12-10 15:08:25

同学,期初数是0,是不是期间没选对,或者没结账
2020-06-08 15:08:14

你好,可以的,您的分录是对的。
2020-01-07 09:25:51

你好,预交时
借:预付账款
贷:银行存款
分月摊销
借:管理费用
贷预付账款
2020-01-21 11:30:04
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