红字申请单已开具,并已做进项税转出,现想撤消或作废,进项税转出的税款怎么办?还能回到留抵里吗?
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2015-11-24
外贸企业增值税退税是填在进项税转出里面吗?
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2019-05-09
老师:我在做发票的时候做了借:管理费用、应交税费—应交增值税进项税额、贷:银行存款,由于这笔进项税额是购买酒水不能抵扣,我又做了借:管理费用,贷:应交税费-应交增值税进项税额转出,本月留抵税额加进项大于销项,请问我月底的进项税额转出还需不需要做账务处理
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2019-09-23
本公司需要每月结转销项,进项,转出未交。期末留底税330932.43元,本月销项215857.94元,结转销项分录借:销项21587.94贷:转出未交21587.74 进项:45042.72元,结转进项分录:借:转出未交45042.72 贷:进项45012.72 期末有留底,无需缴纳税款,后面转出未交怎么结转,分录是什么
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2022-02-23
上月抵扣进项税申报时未转出,本月申报时可以填进项税转出吗?
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2019-06-11
以前收到进项发票5万的税额,未认证,记入待抵扣进项税额,这个月将这些发票全部认证了,当月开出销售发票的税额是2万 那我在做账的时候,转出待抵扣的进项税是应该5万,还是转出2万?
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2019-07-11
老师我月末把进项税、销项税结转到转出未交增值税,余额在借方表示留低税额,还需要账务处理吗
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2020-02-15
17年的停车费(公司名下没有车)进项税额转出106.04元,1月有进项那么1月份不用缴税,那增值税进项税额转出的还需要在17年汇算清缴里面调吗?还是只调管理费用
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2018-02-05
你好,企业为了满足税局提高税负的要求,在年底缴纳了一笔增值税,然后公司老板说要将这笔增值税作进项税转出,请问怎么进行账务处理呢?
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2019-10-07
进项税发票上个月已经勾选了,还能做进项税转出吗?分录怎样写?
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2022-02-28
月末结转应交增值税时,是将销项税减进项税的差额转入应交增值税-转出未交增值税,还是将销项税和进项税的当月发生额分别转入该科目,再转入应交税费-未交增值税?还是将销项税和进项税的发生额分别直接转入应交税费-未交增值税,使应交增值税下明细科目都无余额?
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2020-04-14
老师为什么企业根据期末留底的金额和进项转出的金额来选择从电子口岸要申报退税的报关单啊
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2019-04-22
有张进项票,专管员让做进项税额转出。之前做的分录是借库存商品,应交税费,进项税,贷银行存款
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2019-01-19
国税增值税申报里,转抵扣发票、不抵扣发票 这两个选项是什么意思。进出口企业,进项税发票,在点开抵扣联明细这表时,选择不抵扣吗?2月认证过的一张进票,在申报国税时已经选择了不抵扣。但5月份发现开票有误,是购买方,申请开具了红字信息表,6月份国税系统里显示,这张红字信息表上的进项税额做“进项税转出”,可是之前一直选择不抵扣。刚收到了销售方补开来的正确的进项发票,还没去认证。6月份,这笔该如何入账,在国税增值税申报时该调整哪项?是不是刚收到的专票6月认证后,在7月申报增值税的时候,
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2017-06-14
年底根据应交税费-应交增值税科目的余额情况来结转,如果该科目的余额为借方的,将年底借方余额转入次年的应交税费-应交增值税-进项税额,如果该科目的余额为贷方的,将年底贷方余额转入次年的应交税费-应交增值税-销项税额,其余三级科目全部清零.结转分录:1、结转进项税额:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)2、结转销项税额:借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额):借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税如进项余额大于销项余额,年底这样结转的结果,不是在未交增值税的借方吗,并没有反映在进项的借方啊
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2019-01-11
请问老师购买一批免税商品。进项税到,需要转出怎么写分录。
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2021-11-25
老师我们公司是汽车4S店,上个月开了公司名称的一台机动车发票,按正常是作为公司的体验车,但是这个月他们把这台车的发票红字开具了,可是这台车的抵扣联发票,我拿来报税抵扣了,这样子的话下个月我申报1月份的税时,要有什么操作吗?这台车还要做进项税转出之类的吗?
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2022-01-13
为什么做了图片的进项税转出,资产负债表不平
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2020-11-12
老师月底进项税额和销项税额转到转出未交增值税,再转到未交增值税中去,那抵减税额怎么抵减未交增值税怎么做账?
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2023-08-23
进项认证,税务申报做了进项转出,能否转回来?
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2019-08-26