老师我们公司是汽车4S店,上个月开了公司名称的一台机动车发票,按正常是作为公司的体验车,但是这个月他们把这台车的发票红字开具了,可是这台车的抵扣联发票,我拿来报税抵扣了,这样子的话下个月我申报1月份的税时,要有什么操作吗?这台车还要做进项税转出之类的吗?

k1
于2022-01-13 09:57 发布 1024次浏览
- 送心意
税剑法盾
职称: 法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
2022-01-13 10:00
您好,先进项转出补税,对方开红票信息单证做附件。
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您好,先进项转出补税,对方开红票信息单证做附件。
2022-01-13 10:00:31
这个就和你的专票一样,勾选抵扣的。
2022-04-14 11:36:53
您好
借:库存商品
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款等
借:固定资产
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:库存商品
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2022-03-17 21:20:02
可以抵扣用于销售部门的进项税,不能抵扣用于职工食堂的进项税。
按理论上讲是这样的。实际工作中,可能全部额抵扣了进项税,直接说成全部用于销售部门。
2020-07-23 10:52:04
公司自己给自己公司开了机动车发票,价格是购进的基础上加了几百块,购进时候的进项已抵扣过了,现在自己开给自己的进项票不能抵扣。
依据《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)规定:纳税人取得增值税专用发票、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票后,如需用于申报抵扣增值税进项税额或申请出口退税、代办退税,应当登录增值税发票综合服务平台确认发票用途
2023-09-25 15:09:07
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2022-01-13 10:09
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2022-01-13 10:41