送心意

晶晶老师

职称中级会计师,注册会计师,税务师

2019-05-09 14:23

不是,在“三、待抵扣进项税额    26栏  本期认证相符且本期未申报抵扣”

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相关问题讨论
不是,在“三、待抵扣进项税额 26栏 本期认证相符且本期未申报抵扣”
2019-05-09 14:23:53
您好!1、外贸出口企业在货物出口确认收入当月应在增值申报表主表第8栏“免货物及劳务销售额”中反映当期确认外销销售额;2、外贸企业当月认证相符用于出口退申报防伪控增值专用发票应在增值申报表附列资料(表二)中第三项待抵扣进项额中第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”中反映;3、外贸企业上月认证相符用于出口退申报防伪控增值专用发票应在增值申报表附列资料(表二)中第三项待抵扣进项额中第23栏“期初已认证相符但未申报抵扣”中反映;4、增值申报表附列资料(表二)中第三项待抵扣进项额中第25栏“期末已认证相符但未申报抵扣”应等于第23栏“期初已认证相符但未申报抵扣”与第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”之和;5、增值申报表附列资料(表二)中第三项待抵扣进项额中第26栏“按照法规定不允许抵扣”应反映期末已认证相符但未申报抵扣防伪控增值专用发票中按照法规定不允许抵扣而只能作为出口退凭证用防伪控增值专用发票;6、增值申报表附列资料(表二)中第一项申报抵扣进项额中第11栏“外贸企业进项额抵扣证明”应反映务机关出口退部门开具《外贸企业出口视同内销征货物进项额抵扣证明》允许抵扣进项额。
2017-06-22 22:39:47
不能退税的就需要转出做主营业务成本
2018-09-13 11:57:57
首先,你免税 是在增值税的附表免税项目填写后然后主表会生成相应数据。 进转出是在附表2填写
2019-09-18 12:45:49
你好,征退税率差,是要作进项税额转出的!
2018-09-05 08:29:15
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