你好,企业为了满足税局提高税负的要求,在年底缴纳了一笔增值税,然后公司老板说要将这笔增值税作进项税转出,请问怎么进行账务处理呢?
星辰海夕
于2019-10-07 17:11 发布 710次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,你做缴纳增值税,跟进项税额转出没关系的,
2019-10-07 17:13:17

你好,你是具体的什么业务。
2019-12-10 17:14:38

您好,直接借应交增值税进项税负数贷管理费用/成本正数。
2019-12-04 21:12:34

期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-09-19 15:44:49

同学你好,借:成本费用,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-06-17 17:34:36
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