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你好,老师,我们每个月房租水电,一般都是例如本月9月先计提,下个月例如10月才会有水电表计数,才会付钱报销,如果9月计提,借 管理费用 1000 贷 其他应付款屋头【预提预算】-水电费1000 但是到10月缴费的时候只缴纳了800,请问我多计提的200,怎么冲销呢
2/871
2021-11-15
老板给公司筹集资金,在别人那借款,钱在他那放着,用的时候,借,管理费用,贷其他应付款老板,但老板借这个钱有利息,分录怎么写
1/656
2019-06-18
我方需要另一方代付工资款,那我的分录该怎么做?借:管理费用 贷:其他应付款 是这样吗? 因为我们有内部往来,我是贷方用其他应付款呢还是直接贷方内部往来?
1/1265
2017-12-04
甘老师,是不是票据拿到后做成 借:管理费用-租金 借:管理费用-差旅费 贷:其他应付款-暂估
1/825
2020-03-18
筹建期老板拿了几张餐费为1800的发票,在做账时是借 管理费用-开办费 贷 其他应付款 吗?
1/782
2019-03-22
去年的一笔费用是9566,这笔费用是记得是借:管理费用-办公费 9566, ,:其他应付款-A公司 9566 ; 但是实际上后面的实际后面的附件是13389的实际附件,那么这个月要怎么调整
7/929
2017-06-27
老板买茶叶收到的专票做借管理费用贷其他应付款么?
2/768
2022-03-31
16年12月份的时候,分录借管理费用_其他235.85贷其他应收款_其他235.85,本来发生的金额是250,现在发现录错了,跨年如何调整
3/761
2017-06-14
漏签字挨税局发现了, 做工资分录:借:管理费用 贷:其他应付款
1/829
2017-09-15
老师,您好,我一部分员工个人社保没扣他们工资,现在怎么调一下,借管理费用 贷其他应收款 对吧?摘要怎么写呀还有没有附件可以不
1/901
2020-07-14
老师好,我有两个问题1管理费用可以用三栏式账本吗? 2因为是季度发工资嘛,没到发工资时员工支工资我入其他应收款对吗?
3/1768
2020-03-15
老师!老板私户出去的钱!却拿来一大堆开着企业抬头的发票说当费用!那这样的话,外账怎么记才合理?是不是借:管理费用,贷:其他应付款-某某总啊
3/629
2021-09-23
假设申报社保 100 个人部分 34 单位部分66 借:管理费用--社保 66 其他应收款--个人社保 34 贷:银行 100 将来这个 其他应收款 部分 怎么销账呢 请老师 写出 分录 谢谢
1/765
2019-08-12
7月未拿到发票预提房租,做借:管理费用,贷:其他应付款。8月拿到7-12月的合计发票,款暂时不付。如何做账?
1/840
2019-09-02
老师,您好!交法院的申诉费,是直接作管理费用还是通过其他应收款?(胜诉可以退申诉费)
1/1070
2019-07-04
老师,现金不够,怎么做账,可以借管理费用,贷其他应付款不
1/787
2020-07-27
您好 我想您请教一下,因为年底了企业借管理费用-其他 贷:其他应付款-其他 挂账较多,该怎么处理
1/613
2018-12-11
因为没有实收资本,买空调,办公桌椅,工资的钱是老板付的,贷方都用其他应付款_老板,借方可以都入管理费用_开办费吗?
1/801
2017-02-08
老师,办公室房租计入管理费用还是其他应付款核算啊
1/1422
2019-08-07
筹办期间办公室费用可以计入损益科目管理费用/财务费用单独核算吗,大的费用在长期待摊费用科目核算的。
1/797
2019-12-16
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