报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

备用金12月20日支出给员工A人民币3000,A员工12月29日给我发票500元,说是买了五百东西自己报销,那500这个发票放在12月份做这笔现金报销还是等到她所有备用金都花光了再来这笔现金支出?借:其他应收款-A员工 2000贷:银行2000借:管理费用-办公费 500贷:其他应收款-A员工 500是这样嘛?
答: 你好,同学,这个我来帮你解决
借款人例如拿办公费发票冲账时,重新开具收据,给到借款人: 借:管理费用-办公费 贷:其他应收款
答: 你好 对的 是这么做的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
报销时为管理费用,暂借为其他应收款,为什么?
答: 你好,其他应收款的借方为其他应付款
老师,想问一下第7题中的 应收管理人员赔款1万元,因管理不善导致的费用,不是应该计入管理费用吗?怎么会计入其他应收款呢?
老师下面是1月份的社保,哪些入账,我知道单位的计入管理费用,个人计入其他应收款,怎么取数,交的大病医疗要不要计入其他应收款呢
老师,您好,我一部分员工个人社保没扣他们工资,现在怎么调一下,借管理费用 贷其他应收款 对吧?摘要怎么写呀还有没有附件可以不
2019年11月缴纳社保时少扣一个人的社保,其他应收款个人社保少了420.28,管理费用社保费做多了一个人的费用420.28,请问现在该如何调整?谢谢









粤公网安备 44030502000945号



李爱文老师 解答
2017-06-14 18:12
李爱文老师 解答
2017-06-14 18:16