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老师 我去年暂估了30万 成本,然后现在汇算清缴,票肯定是收不到了,需要红字冲回暂估然后怎么做分录啊
1/827
2023-04-24
18年12月份暂估收入做账,借:应收账款11600,贷:主营业务收入11600。在19年1月份正式开增值税发票,应收23200,不含税收入20000,增值税3200。则19年1月份怎么做账
1/555
2019-02-13
老师下午好,请教一个问题,,,一般纳税人公司销售建材 ,2020年公司销售一批建材开票二十二万,明细规格型号发票都开具,,月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样,,会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材,,,,因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面,,,现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除,,库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额,,这个我们会计要怎么操作,怎么消除
1/490
2022-01-25
请问老师,暂估的材料,发票要17年才能到,账务如何处理?分录是什么?
1/518
2016-12-07
所得税是核定征收,去年底暂估了成本100万,今年要红冲,怎么做账呢?
1/432
2019-02-22
老师好,暂估的库存商品也就是虚增的成本,年末怎么账务处理?感谢
3/682
2021-12-08
纯外贸企业结汇:借:银存;贷:外币存款;应付账款—应付暂估款是为什么;
2/984
2020-06-02
原材料发票还没有进来,没有做暂估账,直接做领料结转成本可以吗?
7/1120
2017-05-23
上月暂估了6万成本,这个月实际到了三万多的成本票,怎么做账呢
4/1431
2019-06-06
你好,原来是借主营业务成本,贷应付账款,暂估 ,现在票回来了,怎么冲
1/3966
2019-04-29
本年的暂估成本在次年所得税汇算清缴之前收到发票该如何做账?
1/5078
2021-01-10
四月份入库了14台,后来又暂估一台汽车入帐,那四月的进销存报表上一共应填写入了15台,对吗?到了五月,把这四月暂估入帐的凭证冲掉了,五月本来进了14台车,五月的进销存报表应填写入了14台还是15台呢?
6/732
2017-06-07
老师,应付账款有暂估数,企业汇算时,我在那张表把这笔金额调增呢
1/438
2020-05-27
预付账款科目暂估的商品,用应付帐款的借方怎么冲销,分录怎么做
1/366
2022-03-22
老师:用友U8,供应商往来明细账,应付暂估款有余额代表什么意思呀
1/1802
2016-12-12
你好!请问跨年的暂估应付账款,如果没有票,汇算清缴是应该怎么做?
1/1066
2019-05-13
请问老师,2021年费用没有做暂估,2022年3月来发票了,我现在怎么做账
2/818
2022-03-12
暂估数大了,回票金额小了,导致商品金额月末结账有贷方怎么处理
12/554
2021-08-25
12月暂估了成本,对方的发票是1月份才开回来的,这个要怎么做账
2/2065
2022-02-10
今年发生的费用,要进行暂估,那我预估后,发票跨年在汇算清缴前我拿到了也可以对吗,然后做负数红冲暂估,再做实际拿到的发票金额
2/1373
2021-12-21
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