18年12月份暂估收入做账,借:应收账款11600,贷:主营业务收入11600。在19年1月份正式开增值税发票,应收23200,不含税收入20000,增值税3200。则19年1月份怎么做账

小小少年郎
于2019-02-13 14:31 发布 857次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好!原分录冲红再按发票做张帐就可以的
2019-02-13 14:38:54
你好,做账把这笔冲了,做一笔正常的收入
2019-02-11 17:35:46
1借方改成应收,2改成贷:预收1 应收1其他不变,3没错
2019-04-01 11:01:03
你好,冲减开具红字发票当期的收入和销项税,就是在1月份做分录,借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费——应交增值税(销)负数
2020-01-06 11:31:30
你好,这么做是正确的。
2019-06-28 19:34:18
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