18年12月份暂估收入做账,借:应收账款11600,贷:主营业务收入11600。在19年1月份正式开增值税发票,应收23200,不含税收入20000,增值税3200。则19年1月份怎么做账
小小少年郎
于2019-02-13 14:31 发布 774次浏览
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QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!原分录冲红再按发票做张帐就可以的
2019-02-13 14:38:54

你好,做账把这笔冲了,做一笔正常的收入
2019-02-11 17:35:46

1借方改成应收,2改成贷:预收1 应收1其他不变,3没错
2019-04-01 11:01:03

你好,冲减开具红字发票当期的收入和销项税,就是在1月份做分录,借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费——应交增值税(销)负数
2020-01-06 11:31:30

你好,你需要冲了暂估,重新做收到发票数。
2019-02-21 09:40:06
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