例如我16年8月份销售货物借:应收账款是1170元,贷:主营业务收入1170元(收入为含税收入,未交增值税);17年12月份收到货款并缴纳增值税:会计分录怎么做。
Mrs Gao~加拿大葡萄酒
于2018-01-02 12:20 发布 893次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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应在16年8月确认收入和税,而不是收到款时才交税。
借应收账款贷主营业务收入应交税费—增值税
9月初交税时借应交税费—增值税贷银行存款
2018-01-02 12:40:28

按照合同租赁期确认租金费用,如果在12月还没开始起租 也没收到发票 你可以计入预付账款 在本月收到发票的时候 开始摊销 因为你发票是本年的 已经跨年了 在汇算的时候是不能扣除的
2017-01-16 16:50:34

您好
这样账务处理正确
2019-04-13 15:10:48

借 主营业务收入–销货收入/商品 贷 主营业务收入–A 公司 可以这样做,不影响当期损益
2019-03-08 14:15:01

次年开具发票后把发票附在这个凭证后边就是了哈
2022-01-04 17:10:21
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