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1.附加税及税金,可以计提哪些税?印花税是吗?2.工会经费是借:管理费用,贷:银行存款吗?
1/547
2018-08-31
老师,项目维护费和差旅费可以放在一起报账吗,借:在建工程-维护费,管理费用-差旅费;贷:银行存款 可以这样放在一起做这个分录吗
1/516
2018-10-24
每月支出的电信宽带费属于管理费用吧?会计科目是借管理费用-电信宽带费,贷银行存款吗?
1/1342
2019-12-17
老师:去年发放工资时的其它应付款社保,在扣款的时候都没抵冲掉,今天要怎么调啊,去年发放工资的分录是借应付工资,贷其它应付款-社,贷银行存款,社保扣款时直接做的贷管理费用-社保(个人+单位部分)贷银行存款
3/546
2019-07-27
企业5月交的残保金,借方:预付账款,贷:银行存款。现在计提时:借管理费用-残保金,贷:预付账款。这样是正确的吗
1/554
2019-09-02
老师月底增值税把税号开错了,无法认证,把它当普通发票做账,是不是可以做在管理费用里面? 老师,怎么转出?现在是借管理费用,贷银行存款
3/854
2016-09-30
平时办公室发生的物业费如果是报税用来抵扣做分录的时候是不是借管理费用 应交税费 贷银行存款?开的是专票内账也是这么做的吗
1/554
2019-03-23
老师你好,我公司购买汽车4万多,起重机2万多,我可以一次摊销吗?是不是固定资产不达500万,我可以这样做分录吗?(1)借:固定资产-汽车 4万 贷:银行存款 4万 ,(2)借:管理费用-折旧费4万,贷:累计折旧4万,老师可以这样做分录吗?
3/676
2021-02-03
老师税控盘退费怎么做会计分录 直接写借银行存款贷记管理费用可以吗
1/1153
2019-10-14
我们公司有一个人已经离职,但是还要给他上社保,其中五险一金都要他自己付钱,这个分录怎么做呢? 是不是要1借:银行存款 贷:其他应付款,2借:其他应付款(个人和公司合计社保金额),贷:银行存款。 还是一开始应该要1借:银行存款 贷:管理费用。。之后该咋做分录呢老师
2/292
2022-05-23
地税代收的工会经费,实际按0.8%收,没有工会,部计提,实际扣款的时候直接做分录可以不,借 管理费用-工会经费就、或其他 贷 银行存款,这样可以吗?
1/1941
2017-04-05
老师,对公付款用的付款单确认的是借应付账款贷银行存款,如果下个月票来了,我要冲应付账款,就是借管理费用贷应付账款,这样做对吗?不用写报销单了吧?
1/891
2018-12-12
老师,请问房租费用一定要提前计提吗?今年9月份预付了10-12月份的房租,9月份做帐:借:预付账款-房租 贷:银行存款, 收到发票后,10-12月份分别 借:管理费用-房租 贷:预付账款房租 请问这样可以吗?
2/1489
2016-12-12
请教老师,老板购买的工装,工装和发票先到了,款之后付出去的,分录怎么做?可以放员工福利里面吗?借管理费用-福利费,贷预付账款;借预付账款,贷银行存款
3/825
2017-01-04
19年有几个月的水电费分了两个分录。 1.借管理 贷其他应付。(计提) 2.借管理 贷银行存款。(直接支付) 现在20年才发现每个月计提时的水电费金额在费用明细表里面显示的管理费用能源费不一致。要如何调整呢?谢谢老师!
3/893
2020-03-13
老师你好,12月有一张买车的进项税48万,本月能一次抵扣成本费用吗?借:管理费用 贷:银行存款
1/629
2021-01-13
老师公司收到一笔300元服务费用退回 手工账: 借 :银行存款300 借:管理费用300红字 结转的 借:管理费用300 贷:本年利润300 还是结转 借本年利润300红字 贷管理费用300红字
2/314
2023-11-16
2018年12月份有一张专票,以前的会计没发现是专票,直接做成,借:管理费用,贷:银行存款,现在我发现了,这个月不认证,可以调账吗?怎么调,是先冲一笔负数,再借:管理费用 应交税费-应交进项税 贷:银行存款吗?还是应该怎么做调账。
1/761
2019-04-16
食堂费用可直接借:管理费用——福利费 贷:银行存款吗?
1/811
2019-03-15
老师。您好,是这样的,我们公司去年12月份的一比管理费用~接待费,当时的会计分录是借:管理费用-接待费9519.26。贷:银行存款9519.26,这次费用里面含了税款,现在对方已经退回298.8的税款给我们了,退的现金,我应该怎么处理???
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2019-08-20
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