老师您好。XX3月应发工资6500元。4月10日缴纳了 问
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资6500 贷: 应交税费——应交个人所得税45 库存现金/银行存款6455 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税45 贷:银行存款45 答
老师,如果汇算清缴中的固定资产不做调整,还用填吗 问
您好,还是需要填写的。 答
请问4月新入职员工,公司是4月工资在5月份发放,那么 问
同学, 这个可以的。5月份所属期申报。 答
完税截图可以做账吗 问
需要打印完税凭证做账 答
我们给中间人发的红包要怎么处理呢,费用单咋写,应 问
能给这个中间人申报个税吗? 答
我做内账,有员工每月都压得有工资,我要不要把押的工资做出来?那我会计账务怎么处理?计提时借管理费用 贷应付工资,发放时借应付工资 贷银行存款和其它应付款,发放工资押金时借其它应付款 贷银行存款这样处理对不?
答: 您好!可以的。
老师:去年发放工资时的其它应付款社保,在扣款的时候都没抵冲掉,今天要怎么调啊,去年发放工资的分录是借应付工资,贷其它应付款-社,贷银行存款,社保扣款时直接做的贷管理费用-社保(个人+单位部分)贷银行存款
答: 那你的费用多做了 去年调增了吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
支付工资,是借管理费用-应付职工薪酬,贷银行存款?还是说借管理费用-工资,贷银行存款?
答: 同学你好 支付工资应是 借,应付职工薪酬一工资 贷,银行存款 计提工资时 借,管理费用一工资 贷,应付职工薪酬一工资
才英 追问
2019-07-27 16:42
郭老师 解答
2019-07-27 16:46
才英 追问
2019-07-27 17:24
郭老师 解答
2019-07-27 17:31