企业开出商业汇票时,按其贷记应付票据,请问借记是不是收款方
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2021-11-02
以前收到发票时是借:费用 借进项 贷;银行存款 贷:进项转出 现在收到负数发票 是不是直接 借;银行存款借;费用(负数)
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2019-05-30
老师,你好!我们公司帮助个人向银行贷了180万,钱转进公司后,我公司支付给了个人。然后每个月他从自己的个人帐户将利息转进公司代扣利息。可以这样做帐吗?公司收到银行贷款时。摘要 代收XX人向银行贷款 借:其它应付款 XX人姓名 贷:银行存款 支付给个人贷款时 摘要:付XX人向银行贷款 借:银行存款 贷:其它应付款 XX人姓名 代收个人转入公司利息 摘要 代收XX人贷款利息 借:银行存款 贷:其它应付款一代X人支付利息 公司支付利息时 摘要 代付XX人贷款利息 借:其它应付款一代x人支付利息
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2023-12-26
请问老师,资产负债表中,应收账款的账面金额怎么计算,这个图片中第二部分中说,应收账款余额-坏账准备 应收账款贷方余额1万,是不是不对啊,求解答,为什么还要加应收账款贷方余额
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2016-06-14
1、暂估入库时: 借:原材料——暂估 贷:应付账款——暂估 2、 收到发票后: ①先进行冲销: 借:原材料——暂估(红字) 贷:应付账款——暂估(红字) ②再按发票入账: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 老师如果收不到发票怎么办呢?会计账务怎么处理
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2020-04-29
老师我销售货物,做账是借主营业务收入,贷应收账款,贷应交增值税吗?
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2019-09-11
汽车金融公司分部,内账,主要业务为收公司垫资客户车贷款,为客户发放车贷款给4S店、车商,公司返提成给我部,就是一个客户,买了一台车,贷款80000,但我们从贷款中扣除了一年商业保险费和一台GPS的费用,没有全款打给车商,同时还返点给车商4000元老师看一下这样可以吗1、借:应付账款 80000贷:银行存款:74000主营业务收入-保险:3000主营业务收入-GPS:10002、借:应付账款:4000贷:银行存款:4000
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2017-08-11
没用那个预付和原材料的科目,1、借:工程施工/合同成本/自营成本/材料费 贷:应付账款/应付材料款/供应商名称 2、借:应付账款/应付材料款/供应商名称 贷:银行 这样做对不对?
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2018-09-14
支付税控服务费为啥分录是 借 管理费用 贷 其他应收款。 借应交税金 一应交增值税一减免税款 贷营业外收入呢
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2018-09-20
请问老师,公司资金紧张和供应商A协商贷款。公司用法人的身份向供应商A的开户行贷款,每一笔贷款,银行都出一份借款合同。是“个人贷款合同”。银行放款就直接划到供应商A的账户。借款合同说明:借款用途只用于支付供应商A的货款。从银行放款~利息产生~到还款,整个借款过程怎样做分录呢?
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2021-09-15
在销售货物或者提供应税劳务会计处理是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)但是再发生折让或者是中止退回的时候要做相反的分录借:主营业务收入 贷:应税账款 应交税费—应交增值税(销项税额)这里为什么销项税额还在贷方 ?这个时候销项税额应该减少啊,负债类的减少应该在借方啊
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2018-07-27
老师,我们是农业公司收到残疾人联合会拨款,是帮扶残疾人补助款,现已知收到款项是用专项应付款,在支付费用时,是由个人提取资金和提现支付,想问一下,这样的情况要怎样冲减专项应付款?
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2020-06-19
房地产企业收到款项,如何区分预收账款和销售收入?
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2022-04-29
开出发票时分别记了借应收账款跟应交税费_应交增值税科目,现在收到货款,贷应收账款转出,那应交税费这部分怎么办?
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2017-07-11
老师,请问我们公司需要注销,但是应收账款和应付账款下面有余额未支付,但是注销后应付账款等有钱了还是需要老板个人支付给对方的,应收账款,等客户有钱了也是会支付给老板个人的,这个情况我们的应收账款还是做借:营业外支出 贷:应收账款(营业外支出需要做纳税调增)应付账款还是做借:应付账款 贷:营业外收入(营业个收入不做纳税调减)老师请问这么做对吗?
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2023-12-21
行政事业单位会计做账不管是收款和支出为什么都是,贷财政拨款收入?收入科目不是贷增借减么
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2019-03-01
上个月已暂估入库,暂估的是正确金额,贷方的应付账款也是正确的供应商,这个月收到发票,可以不冲销直接借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-供应商吗
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2025-06-05
之前做了 借:应收账款10   贷:主营业务收入 8   应付账款 2, 假如后期款都结清了,怎么做分录?
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2018-10-20
老师你好,计算现金流量表时收回前期应收款用分出收入和销项税吗?
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2019-10-18
老师,我们上个月发生了增值税退税钱已经到账, 但是由于某些原因, 这笔款这个月税务局重新扣除, 当时的分录是 借 应交税费-应交增值税 -进项税转出 10000 贷 应交税费-应交增值税 -进项税额 10000 借 其他应收款-其他 10000 贷 应交税费-应交增值税 -进项税转出10000 借 银行存款 -基本户 10000 贷 其他应收款-其他 10000 请问老师,现在银行扣除了10000的税款,那么我的会计分录是把上面的会计分录冲红还是直接反方向做一遍?
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2022-09-15