毛利表计算是要不要包括暂估成本
1/343
2024-02-23
要记入未开票收入,大家暂估怎么做分录的,内销收入4791.07销税622.84,进项4663.72税606.28 分录怎么做
1/308
2022-02-17
应付账款月末未收到发票金额是不是就等于月末应付账款-暂估应付款余额
1/683
2019-01-08
去年12月,暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款,今年发票收回来了,怎么做账
1/566
2022-04-13
请问应付账款暂估和预提费用在实务中的具体账务处理和注意事项有哪些
2/725
2023-03-12
老师,项目上做材料暂估需要什么原始凭证呢?
1/361
2019-07-05
我刚接手一家公司的账务,职工宿舍楼于12年1月已完工使用,但一直未办理竣工结算,也无发票。13年一季度和三季度分别在账务上连同其它项目(也没有发票)一起预提了成本费用。现在单位开始补合同,我的疑问是现在补的合同,关于开工日期和竣工日期有什么要注意的吗(开工日期大概是11年10月,竣工日期大概是12年1月),如果按真实的日期写会有麻烦吗?这一系列该如何操作才好?望知情的人士告知,谢谢
1/339
2014-10-17
老师:如果材料暂估,没有拿到发票汇算清缴时是调增还是调减啊?如果是调增的话,那不是我的成本就翻了一倍耶
4/4083
2019-12-25
请问老师,我公司是建筑行业,想暂估材料和人工合计100万,具体分录应该怎么写,如果下月收到这些票后,冲回这些暂估成本又应该怎么写分录
7/1310
2019-12-10
老师 我账上材料暂估有很多 但是企业没有办法取得进项发票 我该怎么处理
1/923
2019-12-26
第一笔经历业务编制甲公司2022年6月1日红字冲销上月A材料暂估价时的会计分录。
1/194
2024-04-22
现在在速达里边建账套,想输入应付账款的期初余额 但是这个账套里边没有应付账款这个科目他只有应付账款-暂估入库这个科目 那怎么录呢
1/1212
2019-04-01
材料暂估,成本已经结转了,跨年了,我在本年汇缴之前开票了,发票比实际暂估的少,本年度记账红字冲红原暂估的和蓝字记实际来的,我只填表就行么?比如我去年暂估10万成本,结果只来了9万,去年纳税调增1万,今年不考虑其他因素,明年我汇缴是不是应该纳税调减1万,因为今年的账他多冲了我1万的成本? 我的意思暂估和实际开票如果最终肯定不一致,还用追溯调整以前的成本么,在实际开票做分录就行?
7/1567
2021-10-23
老师你好,上月按暂估入库金额录入进货单,本月收到发票需要更正入库单吗,怎样处理
1/623
2019-06-26
领导要求将,既没有开票,也没有收到款的收入,做暂估收入,请问这部分收入需要交税吗
3/871
2023-01-11
本月只冲销上月暂估含税产品的进项税,至于增票开过来大于暂估总额有几角的尾差,不去管可以吗?本来就是用来平衡公司之间款项往来的,已经按照暂估的金额抵消了往来了。
3/582
2018-12-27
老师好,对于暂估款,有一些什么规定,有位老会计说,暂估款,要到月末才做,需要月初冲红,不管这个时候是否回来发票,如到月底还未回来发票,又重新暂估,请问是这样操作的吗?
1/1028
2020-11-24
4月末发票未到暂估入库 借:库存商品 85.47,应交税费 14.53  贷:预付账款 100(同时出口退税预估,借:应收账款 贷:应交税费~出口退税)5月初红字冲销5月收到发票入库 借:库存商品 86.21 应交税13.79  贷:预付账 100请问老师,这是出口业务,因为要退税,所以4月暂估时做了进项税,并且也做了退税预估,但因为税率的原因,实际有差异,差异怎么做调整凭证?
1/537
2018-06-05
老师 公司19年有暂估成本 20年才开了发票过来 但是金额一致 开出来的比暂估的多 还是一般人 怎么处理?
1/279
2020-04-18
老师,施工企业因发票滞后,上月暂估成本和费用,本月发现暂估多了,如何冲减成本,分录咋写(上月巳结转损益)
1/1256
2019-12-13