私人门诊部,医生的社保,支付社保费时,社保费共1493. 问
同学你好, 现在社保都是当月交当月计提, 因此,计提和支付一起时,如下做法 借 管理费用 社保 1035.02 其他应收款 个人社保 458.66 贷 银行存款 1493.68 答
老师,12月暂估运费票时,借:销售费用:256820.36,贷: 问
差额小直接计入26年的运费 答
老师,请问一下公司购入软件5年使用,我这个计入内账 问
那个要计入无形资产,按5年摊销 答
老师请问公司注册资本800万,实缴也是800万,由于公 问
同学你好,你说一下你的分录是怎么写的, 投资者代付是指替公司支付了各种费用42500吗 还是说,投资者从账上 支取了42500 具体是哪个科目少了这个42500 答
老师,这一题选择哪个 问
同学你好,我给你解答 答

应付账款月末未收到发票金额是不是就等于月末应付账款-暂估应付款余额
答: 你好,应付账款月末未收到发票金额应当是预付账款金额才是的
应付账款暂估这个问题比如有200万的货款 其中有100万预付款 票未到货已到 月末做应付账款暂估金额是未付的100万吗
答: 不是的,是全额暂估入账。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
金马商贸手工帐营业期1月,资产负债表 答案是 预付账款 期末余额 -86051.00,应收账款 期末余额 46287.93,为什么不是 预付账款 期末余额 0,应收账款 期末余额 46287.93+86051.00, 预付账款期末余额不是贷方,加到应付账款上吗??
答: 预付账款期末余额是贷方余额的话,可以重分类到应付账款,但不能加入应收账款期末佘额。




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不 追问
2019-01-08 08:48
邹老师 解答
2019-01-08 08:49