老师好,对于暂估款,有一些什么规定,有位老会计说,暂估款,要到月末才做,需要月初冲红,不管这个时候是否回来发票,如到月底还未回来发票,又重新暂估,请问是这样操作的吗?
朱
于2020-11-24 10:08 发布 1713次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-11-24 10:11
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字)
借: 成本费用 贷:应付账款-XX公司
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2020-11-24 10:11:32

你好,我觉得你可以不用重新暂估,等发票回来再重回。但这马上年末了,最好还是在这个月内将发票拿到哈。
2018-12-06 15:56:49

你好这个实务中一般是不调 等收到发票再冲掉按发票去做就可以,是说本月暂估 直到发票进来再冲暂估就行了呢 实务中是这样,
2021-04-13 14:08:56

同学好,未回的发票继续暂估入帐!
2019-01-23 09:03:51

不需要,只有收到发票再调整这个
2020-05-08 17:13:37
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