我公司主营业务 是提供劳务服务,那员工工资应计入什么科目,借 主营业务成本?贷 应付职工薪酬?
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2021-01-13
老师你好!计提工资5000元,个所税工资申报5000元,养老金申报3030元,缴纳社险1095元个人自负企业承担。计提工资分录:借:管理费用5000元 贷:应付职工薪酬5000元 /发放工资:借:应付职工薪酬5000元 贷:银存5000元/缴纳养老金:借:管理费用776.85元 其他应收款318.15元 贷:银存1095元,对不
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2019-07-25
是在公户为员工代扣社保费用借:管理费 其他应付款 贷银行存款现在是以法人借入的现金发放工资,借库存现金 贷其他应付款然后发放工资借应付职工薪酬 贷其他应收款 库存现金,库存现金法人只缴纳实发部分可以吗,就是其他应收款部分没有现金收入提现
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2019-04-04
1月份收款职工医药费借:银行存款3.38贷:其他应付款-其他3.38付款给职工药费借:其他应付款-其他3.38贷:银行存款3.38结果银行付款付成了3.83并且又付给了公司,2月份给退回来3.83应该付给职工药费3.38应该怎样处理帐务处理?
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2020-02-20
现在个体工商户全部改查账了,建账时,银行存款对方科目挂什么比较好,其他应付款-法人,可以吗
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2019-02-15
老师,我们是工业企业,如果销售产品的运费不在成本之列,那么这运费应该属于销售费用吧?对应的应付运费列应付账款还是其他应付款?
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2022-01-28
计提工会经费,教育费附加怎么样挂到其他应付款上,?这个分录应该怎么做
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2019-01-19
您好,买的营业执照 对方公司其他应付款-法人代垫数额大 明细是工资、差旅费、职工福利费、办公费等 这个一直挂着没问题是吗?后期会不会有什么影响?
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2019-08-14
当月的工资都是在次月发放,做帐的话可以在当月先计提吗?借管理费用工资,代应付职工薪酬
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2017-03-27
老师好,公司用私户发工资,导致外账挂100多万应付职工薪酬,实际已经不欠工资了,该咋么处理?
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2022-09-14
老师,我21年多计提了2万的工资。这个我可以借应付职工薪酬-工资贷利润分配-未分配利润吗?
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2022-03-11
请问员工自离不要工资了,应付工资够扣社保、伙食,有扣社保、伙食,计提和发放的分录怎么做呢
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2019-12-26
老师 想问一下比如我们是劳务派遣工资 然后用工单位发来的工资表里面项目有工资 福利 还有扣款这些 比如合计2000 我是只需要做应付工资2000 还是需要做成应付工资 营业成本 福利 因为福利是烤火费这些 到时候申报社保的时候不申报的
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2020-04-26
老师,开给我单位的劳务费发票由经办人报销。入账是:借:费用.贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其它应付款~员工。缴纳的个税如果是由报销的个人承担要怎么入账呢?
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2019-09-10
在建期间,比如专项应付款帐上有100万元,现在支付部份工程款从收到专项应付款里支付50万元分录这样做: 借:在建工程 货:银行存款 但专项应付款应该怎么结转出这50万?和应该什么时候结转出来呢?
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2017-08-28
牛羊专业合作社现在修建畜棚,总价80万,扶贫开发局给了十万,其他的自筹,收到专款时借:银行存款 贷:专项应付款;支付工程款时借:在建工程 贷:银行存款,自筹跟专款都是做的这个分录,怎么提现其中的十万是专款呢?摘要里记清楚还是该怎么弄?
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2017-09-22
老师 那一个是资产一个是负债 怎么能都行呢 我不明白啊 您说计提的时候是借管理费用 借其他应收款 贷应付职工薪酬 还是 借管理费用 贷其他应付款 贷应付职工薪酬
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2016-06-01
老师,我第一季度应付职工薪酬借方92100,贷方171022.58,期末贷方余额78922.58,请问我计提工会经费是按本季度已经实付的工资92100计提还是按本季度计提的工资171022.58计提工会经费?
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2021-04-19
老师,工会经费按照实际发放的工资数缴纳还是计提的应付职工薪酬数缴纳。我新单位成立6个月了,计提了4个月的工资,但是现在都还没有发放,需要缴纳工会经费吗
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2021-01-05
计算残保和工会经费用的工资总额是应付职工薪酬贷方合计数还是借方
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2019-11-08