现在在速达里边建账套,想输入应付账款的期初余额 但是这个账套里边没有应付账款这个科目他只有应付账款-暂估入库这个科目 那怎么录呢
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2019-04-01
应付账款月末未收到发票金额是不是就等于月末应付账款-暂估应付款余额
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2019-01-08
去年12月,暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款,今年发票收回来了,怎么做账
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2022-04-13
请问应付账款暂估和预提费用在实务中的具体账务处理和注意事项有哪些
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2023-03-12
开回来的进项票有税 这样暂估就冲不完了 这样的账务处理怎么做
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2019-06-04
劳务费已经支付了,发票还没有到,可以暂估做账吗,分录应该怎样做
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2018-10-08
老师你好,上年度的暂估了费用,跨年了发票回来怎么做账务处理呢?
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2020-03-03
问一下去年暂估成本,今年收到发票,该如何做账,汇算清缴如何申报
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2019-05-27
比如 12月未收到发票暂估成本 那到2019年2月收到发票 要怎么做账
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2019-02-02
12月份账上有暂估,然后,23年3月份取得费用发票,这种怎么处理呢
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2022-12-29
我想暂估的第一季度的成本,但是我们是输送劳动力给派遣公司的,都是等到工作一段时间才能确定成本的,我这边需要暂估成本做每月及季度的报表做申报,这分录应该怎么做合适啊?暂估成本 借:劳务成本 贷:应付账款 收到发票数据一至时结转成本做 借:主营业务成本 -按暂估数结转 贷 :劳务成本如果不一致做 暂估红冲 分录 再做一笔结转得成本分录就可以了是不是这样老师?
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2018-04-03
老师你好,上月按暂估入库金额录入进货单,本月收到发票需要更正入库单吗,怎样处理
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2019-06-26
领导要求将,既没有开票,也没有收到款的收入,做暂估收入,请问这部分收入需要交税吗
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2023-01-11
要记入未开票收入,大家暂估怎么做分录的,内销收入4791.07销税622.84,进项4663.72税606.28 分录怎么做
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2022-02-17
材料暂估,成本已经结转了,跨年了,我在本年汇缴之前开票了,发票比实际暂估的少,本年度记账红字冲红原暂估的和蓝字记实际来的,我只填表就行么?比如我去年暂估10万成本,结果只来了9万,去年纳税调增1万,今年不考虑其他因素,明年我汇缴是不是应该纳税调减1万,因为今年的账他多冲了我1万的成本? 我的意思暂估和实际开票如果最终肯定不一致,还用追溯调整以前的成本么,在实际开票做分录就行?
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2021-10-23
公司出差人员还没有回来,暂时不知道有多少差旅费要报销,属于2017年12月的费用,请问可以做暂估么?如果可以,请问如何做暂估呢,科目怎么写
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2018-01-14
18年12月份暂估收入做账,借:应收账款11600,贷:主营业务收入11600。在19年1月份正式开增值税发票,应收23200,不含税收入20000,增值税3200。则19年1月份怎么做账
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2019-02-13
实在是没把握做这个。发给你五月六月我做的库存商品,帮补结转下成本和暂估,六月的结转和暂估凭证吧
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2017-07-07
借:主营业务成本 贷:库存商品—暂估,这个贷方库存商品二级科目可要写“暂估”,因为发票都没到,怎么知道成本呢?
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2016-09-10
本月需要用红字冲销还是正常做呢?上月(4月) 借原材料15 贷暂估应付15 本月(5月) 借暂估应付15 贷现金15?
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2020-07-27