我想暂估的第一季度的成本,但是我们是输送劳动力给派遣公司的,都是等到工作一段时间才能确定成本的,我这边需要暂估成本做每月及季度的报表做申报,这分录应该怎么做合适啊?暂估成本 借:劳务成本 贷:应付账款 收到发票数据一至时结转成本做 借:主营业务成本 -按暂估数结转 贷 :劳务成本如果不一致做 暂估红冲 分录 再做一笔结转得成本分录就可以了是不是这样老师?

方方
于2018-04-03 11:27 发布 886次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
你好; 借:工程施工-机械费-机械公司负数,贷:应付账款负数 借:利润分配-未分配利润负数 ,贷工程施工-机械费-机械公司负数
2022-01-07 11:24:59
你好 ; 去红冲了。 然后主营业务成本 跨年了 用以前年度损益调整或者 利润分配来冲掉; 看你是用什么准则
2022-01-07 11:41:35
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
没太明白您这个是什么意思?
2023-12-06 15:15:12
可以的,可以这么做的。
2022-09-02 11:26:00
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