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材料暂估,成本已经结转了,跨年了,我在本年汇缴之前开票了,发票比实际暂估的少,本年度记账红字冲红原暂估的和蓝字记实际来的,我只填表就行么?比如我去年暂估10万成本,结果只来了9万,去年纳税调增1万,今年不考虑其他因素,明年我汇缴是不是应该纳税调减1万,因为今年的账他多冲了我1万的成本? 我的意思暂估和实际开票如果最终肯定不一致,还用追溯调整以前的成本么,在实际开票做分录就行?
7/1567
2021-10-23
老师你好,上月按暂估入库金额录入进货单,本月收到发票需要更正入库单吗,怎样处理
1/623
2019-06-26
领导要求将,既没有开票,也没有收到款的收入,做暂估收入,请问这部分收入需要交税吗
3/871
2023-01-11
要记入未开票收入,大家暂估怎么做分录的,内销收入4791.07销税622.84,进项4663.72税606.28 分录怎么做
1/308
2022-02-17
老师,我们的产品请别人代加工,完工后发给我们出售,请问发票没有回来之前暂估成本是不是只能做暂估啊?
1/346
2021-07-11
以前年(2021年)度多暂估固定资产,在之后年发现,该怎么调整最合适(暂估的税率和实际收到票的税率也不一样)
2/321
2022-02-08
请问2020年的业务,到时没有取得成本发票,我暂估了一个成本,到今年5月,发票仍未开回,我要冲减暂估成本吗
10/561
2021-05-28
老师您好 之前有一个货物暂估单价高,后面进货的成本单价低,现在要冲减之前的暂估金额变成负数怎么办
1/971
2022-05-10
老师,我们有一项固定资产是分期付款的,发票还没到,要先暂估资产,计提折旧,那这个暂估要怎么做分录呢?
1/1505
2016-01-26
公司出差人员还没有回来,暂时不知道有多少差旅费要报销,属于2017年12月的费用,请问可以做暂估么?如果可以,请问如何做暂估呢,科目怎么写
1/1296
2018-01-14
18年12月份暂估收入做账,借:应收账款11600,贷:主营业务收入11600。在19年1月份正式开增值税发票,应收23200,不含税收入20000,增值税3200。则19年1月份怎么做账
1/555
2019-02-13
开回来的进项票有税 这样暂估就冲不完了 这样的账务处理怎么做
1/675
2019-06-04
老师你好,上年度的暂估了费用,跨年了发票回来怎么做账务处理呢?
3/5901
2020-03-03
劳务费已经支付了,发票还没有到,可以暂估做账吗,分录应该怎样做
1/2626
2018-10-08
问一下去年暂估成本,今年收到发票,该如何做账,汇算清缴如何申报
1/2837
2019-05-27
12月份账上有暂估,然后,23年3月份取得费用发票,这种怎么处理呢
2/659
2022-12-29
比如 12月未收到发票暂估成本 那到2019年2月收到发票 要怎么做账
1/950
2019-02-02
实在是没把握做这个。发给你五月六月我做的库存商品,帮补结转下成本和暂估,六月的结转和暂估凭证吧
1/526
2017-07-07
借:主营业务成本 贷:库存商品—暂估,这个贷方库存商品二级科目可要写“暂估”,因为发票都没到,怎么知道成本呢?
1/571
2016-09-10
本月需要用红字冲销还是正常做呢?上月(4月) 借原材料15 贷暂估应付15 本月(5月) 借暂估应付15 贷现金15?
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2020-07-27
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