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2019年公司外购猪肉(未经分割)一批500万元,进入市场发生小刀手费用40万元;销售收入600万元。怎么做分录啊请问 三、公司2019年6月
暂估
入账2000万元固定资产-其他(按10年折旧)。8月份收到财政项目资产移交清单:房屋建筑物1000万元(按20年折旧),机器设备600万元(按8年折旧),其他400万元。财政补贴1000万元,该批固定资产均为生产使用。
1/620
2020-04-03
邹老师,请问:钱给了 材料(用于研发投入得)来了 没发票 钱给了 借应付
暂估
付贷银行 货来了 借研发支出 贷应付—
暂估
入账 票来了 借研发支出 应交税费 贷应付 这样得分录对吗(公司小,没启用预付账款)
2/936
2019-07-04
老师,今年6月收到一大批材料+设备,没有发票,
暂估
入账,设备入固定资产已经计提折旧,材料在原材料科目,已经发生领用,结转要研发支出科目,现在收到发票,发现
暂估
的金额小于发票金额怎么办呢?
5/636
2022-10-19
请问
暂估
原材料的单价、金额是怎么估计的?(单价是按材料期末库存单价估计?金额是期末库存负数金额+生产成本里需领用原材料的金额估计吗)
1/1100
2019-05-13
那我是不是先把
暂估
材料的那一千先冲回 借:工程施工- 材料费 -1000 贷:应付账款-某某公司-1000 借:营业外支出1000 贷:应付账款-某某公司总裁1000 这样做要是税务问起来怎么回答?
2/650
2017-02-26
老师你好,我们是一般纳税人因为老公司要注销,现在新注册了一个新公司,有一台生产设备没有发票我一月份先
暂估
入账了,设备是老公司的,现在不知道什么时候开发票过来,那二月份的账我怎么做分录呢?三月份怎么做分录呢?非常急,请指教,谢谢!
3/669
2016-03-01
收到A公司给开具的固定资产发票,如何确定折旧期间?已经根据合同做了
暂估
入账,还没有收到发票,就卖给了B公司,怎么开具固定资产发票,怎么做固定资产清理?
6/297
2022-02-26
老师,你好。我们公司从今年1月份开始周转材料-低值易耗品有实际计价法改为计划计价法,那我们就是计划价
暂估
入账到周转材料这个科目,但是年初余额是实际价的金额,这个要怎么办?需要处理吗?还是不需要处理?
1/356
2020-03-18
收到A公司给开具的固定资产发票,如何确定折旧期间?已经根据合同做了
暂估
入账,还没有收到发票,就卖给了B公司,怎么开具固定资产发票,怎么做固定资产清理?
1/308
2022-02-26
小规模纳税人没有进货发票怎么做账?不要说
暂估
入账哦,因为以后这个也不会来发票
1/1012
2015-10-23
公司有个委外加工的产品,委外加工时,做的分录是借:委托加工产品A产品500元,贷:半成品 500元,支付了加工费200,对方开具的是收据,这个产品已经入库了需要计算库存商品的成本,这200应该怎么做账,但是这个二百块外协加工厂家以后是会17%的增值税票的,他是累计到一定的时候就开票。这个分录我是
暂估
入账吗,
暂估
放账的费用成本我需要把增值税的费用算出来吗,还是借:委托加工产品700元,贷:应付账款700元
暂估
吗?还是应该怎么做这个分录
1/1245
2017-07-15
不会引起期末存货账面价值发生变动的是。 a已确认销售收入,但尚未发出的商品。 b尚未确认销售收入,但已发出的商品。 c已收到,发票账单并付款的在途物资。 d尚未收到,发票账单,月末
暂估
入账的材料。 根据什么判断?
1/2561
2020-03-14
在建工程账上面是200万,完成这个工程是500万,固定资产
暂估
入账时,借:固定资产500万,贷:在建工程200万,应付账款300万,这样对吗
1/1089
2018-11-06
请问今年发生的成本费用
暂估
入账,明年5.31日前未取得发票需要调增,例如企业属于亏损状态,不需要缴纳税款吧
1/6
2025-06-30
老师,请问,固定资产第一年
暂估
入账100万,折旧一年以后第二年才确认原价值80万,多估计的20万在第二年调减原值,第二年就按80万计提折旧,那么汇算清缴时,需要把第一年多计提的折旧调出来吗?
1/1021
2020-05-08
小规模纳税人上月购买货物已付款没有收到发票 这个月需要
暂估
入账吗 还是直接可以做借库存 贷现金 等到这月收到发票的时候把发票补进去就行了
2/887
2018-10-18
老师你好,我想问一下一个绿化工程,
暂估
入账成本,记借工程施工-XX绿化工程,贷应付账款-
暂估
入账,开发票后同时结转了主营业务成本,借主营业务成本-XX绿化工程,贷工程施工-XX绿化工程,现在确认了成本了,我是以上的记账都红字记吗?然后重新记确认的成本?
2/678
2023-12-12
老师,刚入职新公司,上任会计购买库商品未收到进项发票,月末
暂估
入账,并结转成本,本月刚收到发票,如何账务处理,谢谢!
1/564
2019-12-23
老师,你好,请问固定资产
暂估
入账时做分录,借:固定资产 (不含税) 贷:应付账款 专票发票收到后怎么做账
1/1807
2020-05-15
上月估一笔加工费,且已经结转到成本了,本月发票到了,而且发票金额和
暂估
金额不一致。怎么处理?
6/2470
2019-04-17
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