老师,对方给出的工程结算报告,是不是得开工程结算审计费了,发票名称栏
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2021-01-29
请教个问题,就是我们经常有打款是打给个人的,比如支付证件审计费,这样的来了发票,发票是单位开具,但是付款对方要求只能微信支付,这样的付款和发票不一样,合适吗
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2022-04-25
老师你好这是我的经营范围 现在我要开审计费我应该把他放在那个内目里啊?可以把他放到审计服务里吗?
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2022-06-06
老师,审计费用做什么科目,分录记什么
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2024-03-21
公司替员工代付的水电费、租金,以及用工资还还员工人个借款会计处理: 1、发生时:借:各种费用 /其他应收款(水、电、借款等) 贷:银行存款/现金 2、计提工资时: 借:各部门工资 贷:应付职工薪酬(工资、社保-公积金-个税) 3、发放工资时代扣代缴时: 借:应付职工薪酬-工资(职工福利费、社保、公积金等) 贷:其他应付款(社保、公积金、个税等) 其他应收款(水电费、租金、借款等) 银行存款/现金 请老师看一下,以上分录对吗?另外员工的水电费在实际支付时,属于员工负担的那一部分可能还未计算出来,先按费用全部入账了,这样的话,实际发生时,是否冲减相关费用,如 付水电时:借:各费用 贷:银行存款 后计算出员工该承担部分: 则做分录如下:借:其他应收款-水电费 贷:各费用(负数表示)
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2020-07-30
老师您好!我想请教一下票据什么的是应该出纳审核还是会计审核,发料单和材料明细是应该直接给出纳还是会计?
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2019-05-20
收老板的现金 发工资 不是其他应付吗?总监说入实收资本 怎么做?
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2017-08-23
工会经费计提是放到货:应交税费、应付账款还是应付职工薪酬核算?支付工会经费是管理费用还是营业税金及附加核算?
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2017-09-27
从员工的工资扣工衣押金200元,借:应付职工薪酬200 贷:其他应付款-工衣押金200; 员工离职,押金200退还给员工,借:其他应付款-工衣押金200 贷:银行存款200 这样处理对吗?
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2017-08-23
从员工的工资扣工衣押金200元,借:应付职工薪酬200 贷:其他应付款-工衣押金200; 员工离职,押金200退还给员工,借:其他应付款-工衣押金200 贷:银行存款200 这样处理对吗?
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2017-08-23
计提: 借:管理费用—工伤保险 贷:应付职工薪酬—工伤保险 缴纳: 借:应付职工薪酬—工伤保险 贷:银行存款 退回时:借:应付职工薪酬—工伤保险 (负) 贷:银行存款 这样应付职工薪酬不平了,感觉做错了是吧
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2020-05-14
老会计科目里面的应付福利费(医疗金单位和补充)对应的新会计科目的应付职工薪酬--职工福利,这两个会计分录是哪个
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2016-08-25
某人有欠公司的钱,在发工资时 直接做分录 借:应付工资 贷“其他应收款” 可以吗
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2019-01-14
老师这里计提工资,为什么不同时计提社保公积金?而是借管理费用贷应付薪金呢?
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2020-06-19
老师,我想问一个工资计提的实操问题,比如:人事做的工资表,应付职工薪酬税前工资金额为50000元,税后员工迟到扣款5000元,实发工资49500元,这样的工资表我该计提和发放时的分录该如何做?老师能给我一个完整的分录吗?我主要想知道这个税后迟到扣款的5000元怎么计提和发放时的分录该如何做?谢谢老师
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2019-07-08
老师开发软件项目成本哪些可以计入无形资产 哪些需要计入当期损益 有人工工资,社保,直接投入,房租,物业,审请软著代理费,资料打印费
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2018-11-07
“发放工资”的经济业务当中,涉及到“社会保险”跟“住房公积金”,为什么计入其他应付款,而不是应付职工薪酬呢,这两个科目该怎么区分呢?
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2017-12-28
营运资金数额计算为什么应付职 工薪酬也算啊,我记得经营性资金应该没有这个吧?难道我记错了吗
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2021-09-07
资产负债表的应收应付预收预付金额一直都是累计的吗?
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2018-08-25
计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 其他应收款-抵扣代缴个人保险 应交税费-个人所得税 这个分录是怎么做的啊
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2024-01-09