增值税专用发票收到后是不是需要全部认证,然后分情况,不能抵扣的做进项转出吗,如果不认证直接入成本是不是会形成滞留票?年底结账前,是不是没有收到成本发票,是不是暂估成本入账,在汇算清缴前收到成本票,冲暂估成本就可以了吧!
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2019-01-17
老师,前任会计没有做账就报税了,税务申报上面的收入也是暂估的无票收入,实际没有开发票, 那么我现在补账,这个收入的原始凭证是什么呢
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2021-04-20
公司是生产加工行业上月税率调整,我暂估收入,未考虑数量,这个月我该怎么样账务处理3月份暂估收入填写在报表,都在16税率填写,4月份16%的税率开了一部分,剩余是13%的税率,这个月我报表该怎么填写。 这个账务怎么处理呢老师
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2019-05-20
我公司是工业企业,材料经常会先到,发票滞后开过来,所以每个月底到了材料还未开票部分会先做暂估入库,次月初再做一笔冲销,我想问下,这个暂估入库的材料要填写材料出入库单麽
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2019-06-03
老师请问一下,如果在计划材购里, 1.货到单未到 借:原材料 贷:应付账款--暂估入帐 2.单到了,冲红转回 借:应付账款--暂估入帐 贷:原材料 借:材料采购 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 借:原材料 贷:材料采购 材料成本差异 这样做分录对吗?
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2020-02-17
请问老师:当月取得的进项发票(采购商品/费用类),是否当月正常入账?待抵扣时,直接结转?还是需要通过暂估,待认证的时候重回暂估,入账抵扣?是否需要设置(待抵扣进项税额明细科目)?月末抵扣时的分录,直接转应交税费-应交增值税(未交增值税)?
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2021-11-18
我司采购了库存商品未收到进项发票,当月销售,库存商品做了暂估,同时利用暂估的数值做了成本结转,下月收到进项发票,冲了暂估,同时入了正确的发票,并且红冲了多结转的成本,然后过了一个月供应商发票要求作废,我们已经抵扣,开了红字信息表,后面账务如何处理
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2020-09-25
问一下去年暂估的,现在收到发票,冲去年的,然后重新做账,这个账做到几月份
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2022-03-15
1.进销存软件,入库金额保留2位,和发票金额总差几分钱怎么办, 2.发票没收到,暂估价入账,和实际价格有出入,怎样调整?
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2020-05-20
老师,项目上做材料暂估需要什么原始凭证呢?
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2019-07-05
我刚接手一家公司的账务,职工宿舍楼于12年1月已完工使用,但一直未办理竣工结算,也无发票。13年一季度和三季度分别在账务上连同其它项目(也没有发票)一起预提了成本费用。现在单位开始补合同,我的疑问是现在补的合同,关于开工日期和竣工日期有什么要注意的吗(开工日期大概是11年10月,竣工日期大概是12年1月),如果按真实的日期写会有麻烦吗?这一系列该如何操作才好?望知情的人士告知,谢谢
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2014-10-17
请问老师,我公司是建筑行业,想暂估材料和人工合计100万,具体分录应该怎么写,如果下月收到这些票后,冲回这些暂估成本又应该怎么写分录
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2019-12-10
老师 我账上材料暂估有很多 但是企业没有办法取得进项发票 我该怎么处理
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2019-12-26
第一笔经历业务编制甲公司2022年6月1日红字冲销上月A材料暂估价时的会计分录。
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2024-04-22
老师:如果材料暂估,没有拿到发票汇算清缴时是调增还是调减啊?如果是调增的话,那不是我的成本就翻了一倍耶
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2019-12-25
我想暂估的第一季度的成本,但是我们是输送劳动力给派遣公司的,都是等到工作一段时间才能确定成本的,我这边需要暂估成本做每月及季度的报表做申报,这分录应该怎么做合适啊?暂估成本 借:劳务成本 贷:应付账款 收到发票数据一至时结转成本做 借:主营业务成本 -按暂估数结转 贷 :劳务成本如果不一致做 暂估红冲 分录 再做一笔结转得成本分录就可以了是不是这样老师?
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2018-04-03
公司出差人员还没有回来,暂时不知道有多少差旅费要报销,属于2017年12月的费用,请问可以做暂估么?如果可以,请问如何做暂估呢,科目怎么写
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2018-01-14
老师这个暂估分录和报表做的对吗
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2021-07-14
第一季度的利润暂估分录怎么做呢
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2017-04-12
老师想问下暂估成本怎么做分录呀
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2022-12-27