深圳工商年审怎么办
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2017-06-14
照片审核工具一直显示长宽比不对,但是我按照它调的明明是对的啊
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2019-11-06
照片审核工具不显示审核通过也不显示审核不通过
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2024-01-06
请问这个实缴是包含员工个人部份的吗 工商年审
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2020-04-20
我如何网上年审工商扎人照
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2021-04-22
写了一个分录借生产成本_社保 生产成本_公积金,生产成本_工资。贷应付职工薪酬-社保,应付职工薪酬-公积金,应付职工薪酬-工资。当中的社保和公积金需要转入成本还是制造费用
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2017-04-06
上月计提工资的时候,管理费用的工资,我记成了: 借:管理费用--社保公积金 贷:应付工资 这个月发现科目选错了,要怎么调整
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2020-09-11
预提费用里面的工资转到应付职工薪酬分录
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2019-05-29
劳务派遣人员工资通过应付职工薪酬核算吗
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2022-04-18
公司替员工代付的水电费、租金,以及用工资还还员工人个借款会计处理: 1、发生时:借:各种费用 /其他应收款(水、电、借款等) 贷:银行存款/现金 2、计提工资时: 借:各部门工资 贷:应付职工薪酬(工资、社保-公积金-个税) 3、发放工资时代扣代缴时: 借:应付职工薪酬-工资(职工福利费、社保、公积金等) 贷:其他应付款(社保、公积金、个税等) 其他应收款(水电费、租金、借款等) 银行存款/现金 请老师看一下,以上分录对吗?另外员工的水电费在实际支付时,属于员工负担的那一部分可能还未计算出来,先按费用全部入账了,这样的话,实际发生时,是否冲减相关费用,如 付水电时:借:各费用 贷:银行存款 后计算出员工该承担部分: 则做分录如下:借:其他应收款-水电费 贷:各费用(负数表示)
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2020-07-30
去年12月份计提本月工资,实际发放是在今年1月份,今年1月份发放工资账务处理的时候计提的应付职工薪酬科目没有冲减,现在应付职工薪酬科目账面余额还有这笔,那现在我这个账务处理要怎么做?
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2018-12-11
实收资本,没收到,我可以借其他应付账款 贷实收资本吗?
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2020-05-26
我们去年12月开工的,当时就只有一笔费用我做的借:管理费用--开办费6035.7元,还有一笔计提工资 借:管理费用--开办费11700 贷:应付职工薪酬-工资11700 这样管理费用--开办费就是6035.7+11700=17735.7元,我这个表怎么填写?
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2018-04-11
老师好!上月计提工资借管理费用贷现金,后发放借职工薪酬贷现金,本来计提是贷应付职工薪酬,现金多发了一次,怎么调?
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2019-06-27
老师,7月份我的计提工资:借:管理费用-社保/公积金 贷:应付职工薪酬-工资 但是7月份有员工离职了,社保交到7月份。8月份停缴,但是我8月份的银行扣款是扣的8月份的社保跟公积金,这样我的金额跟原来7月份计提的金额就对不上了。这个是什么原因呢?要怎么处理?求具体步骤。我们公司是次月15号发上个月的工资的
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2016-09-08
公司新办社保,10月份扣款9月份社保费,可是我9月份的账里没有计提社保,工资里边也没有体现,只给一个人上了社保,公司和个人全是公司承担,个人不用负担,那我还用计提工资社保吗?我直接在10月份的账里做一笔分录行吗?借:应付职工薪酬贷:银行存款,还是说我还要在9月份的账里计提出这笔社保扣费
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2018-11-09
老师,我每个月计提工资的时候,比方计提借:管理费用 1万 贷:应付职工薪酬 1万 这里面包含员工那个个人社保吗
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2021-08-31
老师好!请问计提工资的时候借管理费用贷应付职工薪酬是扣完个人社保部分以后还是之前?
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2020-05-17
请问老师 我上月计提工资时计提多了 然后我冲销了多计提的金额 借:管理费用 -270 贷:应付职工薪酬 -270 这样是不是不太合理呀 谢谢 还是应该借:应付职工薪酬 270 借:管理费用 -270对吗 第一种可不可行呢 谢谢
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2019-09-18
老师,我还是不明白,我上个月计提工资时候就写了借:管理费用50000 贷:应付职工薪酬 50000(这里包括了员工工资45509.4+员工自负社保4490.6),我这个分录是不是做错了,应该怎么做呢
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2020-01-09