送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-09-11 14:00

同学你好
借,管理费用一工资,正数
借,管理费用一社保公积金,负数

安详的小蝴蝶 追问

2020-09-11 17:39

科目余额表上,管理费用-社保公积金,贷方有个余额,是不是结账之后就没了

安详的小蝴蝶 追问

2020-09-11 17:56

科目余额表上,管理费用-社保公积金,贷方有个余额,是不是结账之后就没了

立红老师 解答

2020-09-11 17:57

同学你好,是的,结转账后是转入本年利润 ,就没有了

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相关问题讨论
同学你好 借,管理费用一工资,正数 借,管理费用一社保公积金,负数
2020-09-11 14:00:18
你好,需要,借管理费用-福利,贷应付职工薪酬
2019-08-23 10:26:08
你好,计提时 应该是借 管理费用--福利费 贷应付职工薪酬-职工工资
2018-11-09 11:17:54
你好,按规定不可以,需要通过应付职工薪酬计提
2016-08-17 17:09:11
同学你好,正确应是计入什么科目呢
2021-01-09 19:33:03
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