老师,每月的应交税费-应交增值税-销项税额和进项税额都有数,需要每月做冲销吗,还是直接算出未交增值税?
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2022-10-15
老师,增值税一般纳税人,获得律师增值税专用发票,咨询费金额1000(不含税),可以抵扣的进项税额是多少?怎么算?
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2016-08-09
增值税报表中销售额应填含税销售额还是不含税销售额呢?
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2017-01-15
已我国增值税为价外税,起征点为每月销售额2000元(超过2000元才全额征税),某纳税人某月销售额40000,税率3%,计算其当月应纳增值税
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2022-01-01
请问为什么不选ACD,D为什么不选,解析中说的是其他结余科目余额
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2019-02-22
增值税申报表是按照当月开票金额申报增值税的。意思是:虽然每个月申报当月的增值税,但这些开票金额,并不一定就被确认为主营收入?
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2019-04-28
老师好,假如月底存在应纳税额的话,账务处理是不是先将所有应交税费-应交增值税三级明细下科目借贷方的差额结转到转出未交增值税里面,然后再通过转出未交增值税转到应交税费-未交增值税里面去?最后未交增值税和申报表上的本期应补退税款保持一致?譬如发生在借方的进项、减免税款等和贷方的销项、进项税额转出等,最后的差额转到转出未交增值税,再转到未交增值税里面去?
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2020-03-31
本期的增值税 =销项-进项本期的进项金额=本期的销项+进项转出金额-本期的增值税金额 公式对吗?8=7+3-2
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2019-01-29
小规模纳税人,差额征收企业,一季度开票总额超30万,但扣除掉工资和保险后,余下的服务费为2400元,要是按现在的免征增值税了对吧,但还代开了一张专票,增值税7000当时从账户划走了,这张专票是否用缴纳一税两费呢
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2019-04-02
甲公司从东方公司购入A材料一批,转来的材料采购增值税专用发票上注明:买价100000,税额13000元;运费增值税专用发票注明:运费3000,税额270元。为购买该批材料上月预付货款110000元,余款用银行存款支付,材料已验收入库
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2023-03-16
甲公司从东方公司购入A材料一批,转来的材料采购增值税专用发票上注明:买价100000,税额13000元;运费增值税专用发票注明:运费3000,税额270元。为购买该批材料上月预付货款110000元,余款用银行存款支付,材料已验收入库
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2022-03-28
老师,这个月帐里转出未交增值税是46568.67,但会计报税的普通计税是40457.93,她说加计抵减了,但我销项税额72086.02-进项税额25517.35-进项税额X10%2551.73=44016.94也和会计的40457.93不一致,原因在哪里?
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2019-07-12
每个月都要结转进项税额和销项税额吗?转出未交增值税,还是年底才结转
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2021-12-15
进项税额跟转出未交增值税合起来大于销项税额,这个怎么调平
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2020-01-15
企业购入不需要安装的机器设备一台,卖价150000,应交增值税进项税额是买价的17%,运杂费6000,上述款项均用银行存款支付,分录怎么写?
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2022-04-27
老师,购进固定资产的进项我计入到应交增值税进项税额了,并且也勾选抵扣了,但是我当月没有销项,月末那个应交增值税进项税额要再转到别的科目吗
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2020-06-04
公司代开专票不含税金额是14286.41,用税控盘自己开的发票不含税金额是114563.11,怎么填在增值税申报表中?申请表中标黄事项是什么意思呢?
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2019-07-10
外贸企业出口退税申报:做出口退税类勾选,这里勾选出来的数据,是不是会跳到申报增值税附表二里 三、待抵扣进项税额 里26列?
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2024-06-14
老师,上个月有一张财务费用的进项,当时借应交增值税进项税额391.97,实际这张发票税额是368.81,上个月已经认证了,我现在要怎么调账?
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2022-04-03
已我国增值税为价外税,起征点为每月销售额2000元(超过2000元才全额征税),某纳税人某月销售额40000,税率3%,计算其当月应纳增值税
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2023-03-24