企业购入不需要安装的机器设备一台,卖价150000,应交增值税进项税额是买价的17%,运杂费6000,上述款项均用银行存款支付,分录怎么写?
学堂用户f88c5d
于2022-04-27 10:09 发布 679次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好,问题能否描述更清晰些,单从字面看,本月增值税就是销项减去进项等于4100,和借方余额还有缴纳时没关系的。
2021-10-10 23:04:38

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14

同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52

你好,“应交税费”为负债类科目,贷方为负债增加(应交税费增加),借方为负责减少(应交税费减少)。
2019-03-03 21:43:02
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