老师,上个月有一张财务费用的进项,当时借应交增值税进项税额391.97,实际这张发票税额是368.81,上个月已经认证了,我现在要怎么调账?
F-Forwarding
于2022-04-03 18:26 发布 722次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-03 18:28
那你看下你的成本做少吗?
相关问题讨论

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

你好,月末分录
借,应交税费——应增销5.34
借,应交税费——应增进转222.94
贷,应交税费——应增进222.94加上5.34
没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期继续抵扣。
2020-06-04 10:25:03

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
F-Forwarding 追问
2022-04-03 18:31
郭老师 解答
2022-04-03 18:33
郭老师 解答
2022-04-03 18:33
F-Forwarding 追问
2022-04-03 18:37
郭老师 解答
2022-04-03 18:45
F-Forwarding 追问
2022-04-03 18:59
郭老师 解答
2022-04-03 19:02
F-Forwarding 追问
2022-04-03 19:13
郭老师 解答
2022-04-03 19:17